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- 2020-12-11 发布于天津
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风险评估管理制度第一章总则第一条为加强有限公司以下简称公司的风险管理及时识别系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险合理确定风险承受度和风险应对策略根据有关法律法规和企业内部控制基本规范等的有关规定结合公司实际情况制订本制度第二条本制度所称风险是指公司经营活动中与公司实现内部控制目标相关的风险包括战略风险财务风险市场风险运营风险和法律风险等本制度所称风险评估是指通过对基于事实的信息进行分析就如何处理特定风险以及如何选择风险应对策略进行科学决策第二章组织机构及职责第三条各部门为公司风险评估管
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风险评估管理制度
第一章总则
第一条 为加强***有限公司(以下简称公司”的风险管理,及时识 别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险承受 度和风险应对策略,根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等的有关 规定,结合公司实际情况,制订本制度。
第二条 本制度所称风险是指公司经营活动中与公司实现内部控制目标相 关的风险,包括战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险等。
本制度所称风险评估是指通过对基于事实的信息进行分析,就如何处理特 定风险以及如何选择风险应对策略进行科学决策。
第二章组织机构及职责
第三条 各部门为公
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