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- 2020-12-21 发布于山东
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有限公司审计部的通知
各子公司、各部门:
为提升公司经营管理水平, 加强集团公司对各成员公司的
监管力度, 实现集团战略规划目标, 降低经营风险, 经研究,
决定成立集团公司审计部,现将相关事宜通知如下:
一、审计部职责
㈠ 内部审计职责
负责某某实业集团内部审计体系建设和完善;
负责统筹安排、监督执行全集团年度内部审计计划;
负责某某实业集团内高级管理干部的离任审计;
对审计执行机构进行业务指导、检查和监督;
执行全集团年度经营审计工作;
负责领导交办的其他专项审计任务。
㈡ 内部监督职责
某某实业集团制定战略决策的贯彻执行;
公司经营方针及年度预算目标的落实;
集团制度以及各成员公司财务、业务、运营等制度的
执行;
财务、业务信息的真实;
资产、资金的保护与使用;
经营行为的效率与效益;
管理行为的恰当。二、内部审计机构权利
㈠要求被审计单位提供工作所需要的资料和必要的工
作条件;
㈡列席所属单位及被审计单位的有关经营管理会议;㈢对审计证据进行复印、复制、现场观察、询问、拍照
等,并可要求相关人员办理确认手续;
㈣对正在进行的严重损害公司利益的行为做出临时的制止决定;
㈤对拒绝、阻挠和破坏审计工作的被审计单位和人员,采取封存有关账册、资产等临时措施,并提出追究有关人员责任的建议;
㈥抽调集团内部的相关工作人员协助审计工作;
㈦某某实业集团审计部可以对各成员公司进行审计。
三、
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