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- 2021-01-17 发布于天津
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样品申请制作确认程序
文件编码(GHTU?UITID?GGBKT?POIU?WUUI?8968)
有限公司
工作指示
文件编号
**-WI-04
标题
样品申请、制作、确 认程序
版本编号
B/1
生效日期
编制:
审核:
批准:
版本编 修订内容
号:
日期
A/0 初次发布
文件管制识别 本工作指示属于粋*有限公司,加盖本公司蓝色受控文件章的文 印位 件标志为本公司受控文件,有关人员只可参考受管制文件副本,
未经批准严禁复制(包括电子版)。
文件编号
标题
版本编
生效口期
第2页
*—04
样品申请、制作、确认
号
年 月
共2页(包括
B 1
日
本页)
目的
旨在维护样品申请、制作、检验的顺利进行、样品项目管理的完整性及提高产品的性能和 可靠性。
范围
适用于新产品和客户特殊要求的样品申请、制作、检验及处理批核。
样品申请、制作、确认流程
样品申请、制作
3.1.1所有部门或个人如需要样品,须填写样品制作申请单,样品制作申请单须由样品审 请部门主管签字,样品的制作由生产部或采购部负责完成。
3.1.2样品制作申请单须报财务部备案,如要收费,业务部负责收款;财务部负责跟催款 项到帐。
样品确认
3.2.1品质部或研发部负责接收客户、供应商或本公司其它部门送来的样品并进行样品登 记、样品编号。
3.2.2所有来样必须附上客户资料(如适用者)、供应商自检报告(如适用者)、材质证明 报告(如适用者)、试模报告(如适用者)或ECN(如适用者)、样品制作申请单(如 适用者),否则罚款或不接收。
3. 2. 3样品确认由品质部和研发部共同参与.每次样品确认至少5个样品,其中品质部确认 检测3个;研发部确认检测2个。
3.2.4每一件样品确认报告必须有报告编号,产品名称,型号/图号,制造单位,检验确 认者、核准者以及他们的签名和签名日期。
3.2.5样品在完成检验测试后,样品或样品确认报告必须在检测确认部门至少保留一 年;所有保留的样品资料如样品确认报告、客户/供应商资料,材质证明书等均要 存档,以便日后查阅。
3.2.6样品检验确认报告为一式四份,分别发给品质部、研发部、客户(供应商或集团内 公司)、采购部或外贸部。
3.2.7如样品需外发加工或送交给客户确认的样品,必须有由品质、研发、项目主管,有 必要时须客户代表,共同签名后方能生效。
3.2.8所有样品必须有品质部和研发部共同检验、确认;未经品质部和研发部共同检验、
确认的样品,申请部门不得寄出或使用,否则承担一切后果。
记录
附件1.样品确认流程图
附件2.样品制作申请单
相关文件
附件1.样品申请制作确认流程图
申i J门申请
财务部备案
负责制样部门制作
品质部和研发部检验
档
档
附件2.样品制作申请单
***有限公司
样品制作申请单
申请日期:要求交样
申请日期:
要求交样□期:
负责制作部门:
产品名称/型号 样品数量
产品名称/型号 样品数量
样品要求描述(外观、性能、包装及法律法规等其它要求):
样品用途:
是否要收费□是,收取 元;□否,说明:
申请人:
部门主管审核I I~财务部批准
样品检验结果(外观、性能、包装):
判定:□合格 □不合格
检验者 品质主管 研发主管 项目主管 客户代表 备注:
样品申请单由部门主管审核,报财务部备案。如要收费,业务部负责收款; 财务部负责跟催款项到帐。
样品统一由生产部安排制作,或由供应商提供。品质部和研发部负责检验确认。未 经检验确认的样品,申请部门不得寄出或使用,否则承担一切责任。
原创力文档

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