某总公司清产核资审计实施方案(doc30页).docxVIP

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  • 2021-01-16 发布于天津
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某总公司清产核资审计实施方案(doc30页).docx

30 30 某总公司清产核资审计实施方 案(doc 30 页) XX总公司清产核资审计实施方案 按照国资委计划安排,XX总公司将在全公司范围内开展淸产核资工作,并委托本 事务所对淸产核资结果进行专项审计。由于这次清产核资工作涉及面广、任务重、要求 高、时间紧、保密程度高、工作难度大,本事务所对xx总公司委托清产核资结果财务 审计的总体思路是以委托内容为审计重点,以富有经验的注册会计师、具有经营管理经 验的专业人员为审计人员,在审计方法上,除了注册会计师常用的核对法、函证法外, 应调査询问从事经营管理的当事人,审阅概算、合同、银行对账单等原始资料,实地核 对账实是否相符,对垂点项目进行延伸审计,根据审计结果和委托人的要求出具审计报 告或审计建议书,对此,根据委托方的要求和我们初步了解的情况,特制订如下审计工 作实施方案。 清产核资审计实施方案的总体构架 淸产核资方案的主要内容 第一部分清产合资工作的基准日 清产核资工作范围和审计内容 第二部分清产核资工作审计重点 清产核资工作审计程序 第三部分资产清査的组织领导、工作分工与要素 清产核资工作进度安排 清产核资工作存在的问题 第四部分清产核资工作人员安排 清产核资审计收费 第一部分清产核资工作的基本情况 一、清产核资审计工作目的 为企业真实反映企业的资产及财务状况,完善企业基础管理,根据国资委 发布的《国有企业清产核资办法》、财政部财

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