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- 2021-01-23 发布于江苏
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单位审计 2018 年工作计划
下面是为您整理的单位审计2018 年工作计划范
文,仅供大家参考
一、继续深入开展预算执行审计
坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的
审计思路,进一步落实《xx 市属高等学校预算执行和决算内
部审计实施办法(试行)》,深入开展预算执行审计。今年重
点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计,加强对
项目资金使用效益、效果分析和审计,努力实现预算执行审
计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用,
促进各部门进一步加强财务预算管理,严格执行各项财务制
度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务
和工作目标的实现
二、进一步加强领导干部经济责任审计
审计处积极与组织、纪检、监察部门配合,做好干部任
期经济责任审计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以
领导干部履行经济责任为主线,重点关注领导干部任职期间
贯彻执行法律法规、政策部署,重大经济决策制定和执行,
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以及遵守廉政规定等情况,促进领导干部树立正确政绩观和
科学发展观,提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干
部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况
等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任
紧密衔接,进一步发挥经济责任审计在促进科学决策,推进
依法治教,完善监督机制,防范廉政风险等方面的重要作用
根据学院组织部的委托,今年将对 x 名副处级领导干部进行
任期经济责任审计
三、继续做好基建修缮工程项目审计
结合我院实际和管理要求,继续做好基建修缮工程项目
审计,积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过
程审计的意见》的精神,继续加强对基建修缮工程项目管理
过程与工程项目造价的内部审计,不断改进和加强对各类工
程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工
程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行
状况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程项目规
范管理,节约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资
管理风险,维护合法利益,保障工程建设的顺利实施,提高
资金使用效益
四、继续搞好专项审计和审计调查
按照领导要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学
院会议中心经营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费
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情况进行审计调查,以加强部门内部控制,规范各类财务行
为,防范经济管理风险,防止出现违反“收支两条线”政策
和私设“小金库”等违法违纪行为
五、加强审计结果利用和审计整改
按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利
用工作的意见》的要求,切实抓好审计结果的利用和审计整
改工作。制定审计结果利用工作制度,明确各部门的职责,
建立部门联动机制,对内部审计发现的各类财务违规问题要
认真进行整改,对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和
纪检、检查部门汇报,并建议进行责任追究,同时把内部审
计结果作为内部相关考核评价的重要依据,以加强审计整改,
遏制“屡审屡犯”现象,进一步增强审计在促进各部门加强
和改进内部管理中的作用
六、进一步加强审计的自身建设
加强业务学习,积极参加审计和财务业务培训,提高审
计业务能力。完善审计制度,提高审计质量。积极开展跟踪
问效,做到内管理,外监督,在原有制度、规定的基础上进
一步完善各项制度,结合《审计法》认真抓好审计质量控制
工作,把好审计质量关,降低审计风险,并积极开展计算机
审计和效益审计,不断提升内部审计能力
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