财务报销流程及细则.pdfVIP

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公司报销流程及细则 第一条 为了提高公司工作效率,明确审批和核销工作流程,做到有效预算支出、合理控 制费用,现结合实际制订本财务细则。 第二条 费用报销流程: 费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字 ——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真 实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程 序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。规定 各项单据或费用必须在发生结束后7 天内到财务进行费用核销及报销工作,如因其它事情不能 按时核销或报销时,必须和财务讲明原因。 第三条 费用单据要求: 为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合 法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准,具体操作由财务部负责把控落 实,以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、 审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。 报销费用一般范围和要求: 1、办公费:办公费主要是指维持公司日常工作需要而发生的办公用品方面的支出。办公 室购买办公用品的经办人凭正式发票及清单,印章齐全,经手人、验收人签字,经部门领导签 字,经财务审核后方可报销。 2 、交通费:公司员工外出办事,自行乘座公交车。原则上不能乘座出租车,若确因工作 需要须乘座出租车,要事先请示公司主管领导,并在报销单据上注明原因,方可报销。 3、电话费:凭预存话费的收据报账。 4 、业务招待费:各部门报销业务招待费之前,须经总经理在报销单据上签字后,方可到 财务报销。 5、燃料费:报销燃料费必须有用车人签属的证明及用车去向,如无用车人证明签字,不 予报销。 6、材料采购报销:无论现金购买及预付购买,需拿发票或出入库单到财务报账及核销预 付款项。 7、维修保养相关人工费报销:各部门报销维保费之前,须经总经理在报销单据上签字后, 方可到财务报销 具体要求为: 1、所有费用单据原则上要求是税务局统一印制的正式发票,在付款单位栏中填写本公司 全称及公司统一信号代码,且加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。 2 、特殊原因不能开具正式发票的,要提供收据(如购货收据,物流发货单、收货单等), 不能出现白条。收据上要注明开出单位的名称,地址和电话。特殊情况需事前请示或报总经理 同意可以特殊处理。 3、凡是购买货物或物品的发票、收据及清单上要有货品明确的名称、规格、数量、单价、 合计,否则不予报销,经办人必须要求开票单位如实,清晰填写发票或收据上的所有内容。票 据涂改、大小写金额不符的不能报销。 1 4 、对于丢失发票的,由当事人联系开票单位补开发票(补开发票所产生的费用由当事人 负责),或由丢失人写出详细情况,经所属部门领导签字,报总经理审批后方可报销。 5、无发票,亦无收据,不予报销。 6、特殊情况无票据的,如三轮车费、摩的费等,报总经理批准后可报销。 第四条 单据整理要求: 报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行 分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘贴在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张 数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分类不清晰,粘贴不规范的财务 部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。 具体要求: 1、报销费用时应按单据性质(如交通费、办公费、电话费、招待费)分类、分页粘贴填制, 所报销单据的张数、合计金额必须准确无误填写,粘贴要求整齐、美观,否则财务有权退回。 2 、报销单据依次从大到小阶梯粘贴,如不按要求进行粘贴的,财务有权不予报销并退回 处理,直至粘贴合格为止。 3、报销单据必须签属经手人姓名、日期及项目,如漏填或不填完整的,财务有权退回, 直至填写完整为止。 第五条 预先借款的操作要求: 公司员工因工作需要而要事前预先借款的,必须填写费用预支申请表、借款单或支票使用 申请单,提供详细预算清单,写清借款原因、预借的金额和还款日期,财务人员严格控制现金 的使用。借款单要由公司总经理或常务副总经理和财务主管

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