采购请款流程内容概要.pdfVIP

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v1.0 可编辑可修改 采购 请款流程 内容概要 一、供应部经办人根据《产品合同》付款方式填写的《费用报 销单》: 1、预付款采购: 供应部填写 《付款申请单》,附 《产品合同》《物 资需求计划表》 (复印件即可);办理付款手续。 2 、后付款采购:货到验收合格后,供应部填写《付款申请单》 , 附《产品合同》 《物资需求计划表》(复印件)《入库单》、税票,办理 付款手续。 货到票未到的,与《产品合同》核对无误后,如供货方要求,经 相关领导批示、总经理签字批准,可凭《付款申请单》支付合同总金 额的 80%,待税票收到后,根据需要再付清余款。 票到货未到的,不准支付购货款。 二、供应部经办人填写的《费用报销单》及附件经部门负责人 审核签字后,递交财务部。 三、财务部对口会计根据财务制度对《费用报销单》及附件进 行票据完整性、合规性的审核。 四、经过财务审核后,供应部经办人报分管供应副总、总经理 审批。 1 v1.0 可编辑可修改 五、审核后,到财务部进行相关票据的复核,并报财务负责人。 六、财务部根据审批后的《费用报销单》进行财务结算。 2

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