浅析笠方物流企业运输成本.doc

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江西财经大学20 11年上半年自学考试毕业论文撰写论题(方 向) 数据挖掘在会计与审计中的相关应用研究/财务决策支持系统研究/会计电算化人才培养 模式研究 网络审计若干问题研究、网络环境下的审计风险研究/网络环境下的内部控制研究 网络环境下的会计信息披露研究、信息化环境中业绩评价体系建立、公允价值应用研究 信息系统审计-/信息系统审计师培养/会计电算化内部控制/上市公司财务会计实证 财务软件比较研究/财务软件发展若干问题研究 信息化对会计理论与实务的影响研究 企业会计信息化实施问题的研究/电算化审计相关问题研究/会计实践教学研究 企业信息化成本与效益分析/会计电算化系统的审计风险及对策 企业集团资金管理信息化实现方案讨论 网络会计相关问题研究/网络会计及信息系统的安全/会计信息化相关问题研究 会计信息系统安全问题研究/信息化对会计流程(会计模式)的彩响/ER P发展研究/信息 化条件下价值链的研究 12 .网络会计发展/网络会计安全问题/高校网络会计相关问题研究/Excel在会计中应用相 关问题研究 债务重组/关联方披露/全血预算管理/会计基本规范 租赁会计研究/借款费用/或有事项/会计信息披霽 注册会计师职业判断/离任审计/循环经济理论 会计监督/关联交易对会计信息影响/对外投资会计问题 会计报告附注/效率审计、效益审计 会计人员法律责任/无形资产准则、筹资 所得税会计/社会保障会计 国际会计推广问题/摊销方法研究 外币报表折算方法的选择/管理会计的创新 会计报表附注信息的披露盈余管理/内部控制 谨慎性要求/应收票据问题 国际比较会计/资产虚化研究 会计咨询与服务/会计假设与原则/财务会计概念框架 26 .环境会计理论研究/财务会计信息相关性研究/会计确认与计暈问题的研究 存货准则研究/绿色会计有关问题研究 会计舞弊/会计计量属性研究/固定资产减值 物价变动会计/国际会计协调/会计制度建设 新旧会计准则/国际会计准则比较/收入准则/公允价值讨论 会计舞弊原因和对策分析(具体项目) 社会审计独立性/我国具体会计准则与国际会计准则的比较 3.独立审计理论与方法/管理审计/能力理论与风险管理/会计决策方法 会计职业道徳/审计风险 资产减值/公允价值/上市公司审计质量 36 .会计舞弊原因和对策分析/企业融资的相关问题 37.中小企业融资/会计职业道德 38 .会计职业道徳/会计人员法律责任 会计职业道徳/公允价值讨论 40 .中小企业财务管理相关问题/会计职业道德 41.战略成本管理的有关问题/上市公司股权激励问题/环境会计核算及管理/质量成本核算 及管理 1.企业集团财务问题 42公司财务问题研究 资本结构与财务风险问题 现代成本管理的有关问题/企业内部控制的有关问题 财务预算与财务控制评价有关问题/公司财务治理问题/公司治理与财务风险问题 4.上市公司融资/股利政策/盈余管理相关问题 45.企业融资相关问题/企业价值评估方向 46 .企业融资与风险管理问题 47.企业财务分析与业绩评价 4财务资源和成本管理问题/虚拟企业成本问题 财务成本管理方向 企业财务风险管理方向/企业价值评估方向 中小企业财务管理 财务治理相关问题研究 母子公司财务控制理论及实务研究 54 .公司治理/控股股东治理 55.会计职业道徳/会计人员法律责任 56 .企业价值及价值评估与方法/企业财务管理目标研究/无形资产会计理论 企业增长及财务战略问题、作业成本管理、衍生金融工具的会计准则、金融套期保值的 风险管理 经济效益审计/任期经济责任审计/内部审计/注会业务拓展 审计基础理论探讨 企业融资的相关问题/会计舞聲原因和对策分析 会计准则国际化探讨、内部控制 改制上市公司财务信息披露及分析、税收筹划问题、管理咨询相关问题 非赢利性组织/财务与会计 成本控制/财务管理方向 资本结构与财务风险 信息披露/关联方交易会计问题/准则国际趋同探讨/公允价值计暈问题 会计信息披露管理问题/会计准则国际化问题/合并报表案例分析 审计风险独立性 6中小企业财务管理相关问题/会计职业道徳 财务报告 会计审计案例研究/资产减值问题研究 公司治理/会计准则变迁硏究 7 2.政府会计/政府审计 内部控制,内部会计控制等理论与实务 国家审计报告/成本战略管理/财务报告体系完善/可持续发展成本研处 上市公司融资、股利政策、盈余管理相关问题 7 6.内部审计、审计报告、政府审计、审计与公司治理、内部控制与风险管理 会计准则在会计实务中的应用研究 财务管理/公司治理 内部审计质量控制/财务报告 财务管理/公司治理 内部控制/会计研究 内部审计/企业内部控制 ?内部审计/审计与公司治理/内部控制 ?资本市场/公司治理 会计准则与会计信息质量 注册会计师的法律责任/上市公司会计信息披露 87

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