成品、半成品的验收入库(精).docxVIP

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有限公司 标准操作规程 编 号 版本号 共 2 页 题 目 成品、半成品的验收入库 第 1 SOP-MT-002A 页 制订人 审核人 批准人 生效日期 制订日期 审核日期 批准日期 颁发部门 质管部 分发部门 分管副总、质管部、物料部、生产部 1 目 的 建立成品、半成品入库程序,确保未经检验的成品和半成品不入库 适用范围: 公司所有成品和半成品的入库管理。 责 任 者:物料部经理、质管部经理、生产部经理、仓库保管员、质检员。 内容: 4.1 生产包装结束后,即由车间入库员将包装完好的成品(半成品)送入仓库。仓库保 管员逐件核对品名、批号、规格、数量和外包装完好后,存放在仓库的待验区内,挂黄 色“待验”牌,同时填写《成品库存货位卡》 (见附表一)和《待验台账》 (见附表二)。 4.2 车间主管负责及时收集整理批生产记录、批包装记录,并进行初审。 4.3 质管部根据《请验单》进行检验,并印发《检验报告书》 ,由检验员和质管部经理 共同签章后,送车间和仓库。 4.4 车间接到《检验报告书》确定产品合格后,填写《成品(半成品)入库单》 (见附 表三),并经车间入库员和生产部经理签字,交仓库保管员办理正式入库手续。 4.5 仓库保管员认真复核《检验报告书》和《成品(半成品)入库单》 ,确实无误后即 将该批产品移至合格品区。 4.6 以上复核与检查无误,仓库保管员在《成品(半成品)入库单》上签字,并留下仓 库保存的一联和财务归档的一联。 4.7 仓库保管员按要求登记《分类台账》 。若为成品,还需登记《成品收发总账》 (见附 表四)。 4.8 生产部经理对批生产记录、批包装记录进行审查、签字后,交质管部复审、存档。 4.9 若为成品,还须由质管部填写《成品批评价单》 ,质管部经理进一步审核无误后签 名,并签发至仓库作为发货依据。 4.10 若质管部检验不合格,则仓库保管员在收到《检验报告书》后,应立即将该批产 有限公司 标准操作规程 编 号 版本号 共 2 页 题 目 成品、半成品的验收入库 A 第 2 SOP-MT-002 页 品移放到不合格品库内,挂红色“不合格”标牌,并按《不合格品处理制度》办理。

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