QP11内部质量审核程序.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
管理资源吧( 管理资源吧(),提供海量管理资料免费下载! 更多免费下载,尽在管理资源吧( 更多免费下载,尽在管理资源吧( ) 1目的 通过策划和实施内部审核,查明质量保证体系的实施是否符合策 划安排及强制性产品工厂质量保证能力要求,质量保证体系是否得到 有效实施和保持,以便及时发现问题,采取措施持续改进。 2范围 本程序适用于质量保证体系内部审核。 3职责 1质量负责人聘任内部质量管理体系审核员,并规定其职责。 2质检部负责制订“质量体系内部审核计划”,并经质量负责人 审核,总经理批准。 3在质量负责人主持下,质检部组织实施审核, 编制有关审核的 文件、报告和资料。 4各相关部门配合完成审核,并对不合格项及时采取措施。 4程序 1质检部推荐、质量负责人聘任内部质量审核员,被聘人员应具 有一定资格、有管理工作经验、熟悉审核工作,并经过培训。审核员 的选择和审核的实施,应确保审核过程的客观性和公正性。 2编制年度内审计划 2. 1质检部负责根据质量管理体系的过程和区域的状况、重要 性以及以往审核的结果制订“质量体系内部审核计划”。一般情况下, 每年对质量管理体系及其所涉及的部门审核 1?2次,对重要部门根 据总经理的指令可临时增加审核次数。 2. 2当出现下列情况时,由质量负责人及时组织进行内部审核。 公司机构、管理体系发生重大变化时。 法律法规及其他外部要求变更时。 第二、三方审核之前。 在质量认证证书到期换证之前。 出现重大质量事故,或发生顾客连续投诉时。 4. 2. 3由审核组长策划审核并编制“质量体系内部审核计划”,交 质量负责人审核,总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性, 其内容主要包括: 审核目的、范围、方法、依据。 内部审核的工作安排。 审核组成员。 审核时间、地点。 受审部门及审核要点。 预定时间,持续时间。 开会时间。 审核报告分发范围、日期。 4. 3审核准备 4. 3. 1在质量负责人主持下,成立审核组(一般由3~4人组成), 质量负责人任命内审组长和内审组员。 成员适当分工。组长负责本次 审核的具体组织工作。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负 4. 3. 2准备审核专用文件:“质量审核通知单”、“质量审核计划”、 “质量体系内部审核检查记录表”、“不符合报告”。 4. 3. 3收集审核的依据文件:质量体系文件、法律法规、合同、 技术标准和有关制度、技术规范、质量计划和管理文件等。 4. 3. 4审核组长提前一周向受审核部门发出“质量审核通知”及 本次“质量审核计划”。 4. 3. 5受审核部门收到“质量审核计划”后,要做好必要的准备 工作。若对审核日期和审核的主要项目有异议, 应提前两天通知质检 部,经协商后可以另行安排。 4. 4 审核实施 4. 4. 1召开首次会议。 参加会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会 者签到,并由质检部保留会议记录。审核组长主持会议。 会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和 日程安排及其他有关事项。 4. 4. 2审核员根据“质量体系内部审核检查记录表”进行现场审 核(检查),必要时还要增加相关内容的检查,确保审核的独立性。 4. 4. 3审核员通过交谈、阅读文件、检查现场、收集证据,核实 被审核部门的质量管理体系的实施效果是否达到规定的要求, 按规定 做好记录。 4. 4. 4审核人员填写“质量审核现场检查记录表”,若发现问题, 更多免费下载,尽在管理资源吧( 更多免费下载,尽在管理资源吧( ) 管理资源吧(),提供海量管理资料免费下载! 由该项工作的负责人或操作者确认, 以保证不符合项能够被理解,以 利于纠正。 4. 4. 5审核结束后,由审核组长召集审核组成员会议,讨论审核 结果,确认不合格项,并填写“不合格项报告”。 4. 4. 6末次会议 参加会议人员:最高领导者、内部质量体系审核组成员及各部 门领导,与会者签到,并由质检部保留会议记录。审核组长主持 会议。 会议内容:内审组长重申审核目的,宣布审核结果,宣读《内 部质量管理体系审核报告》,宣读不符合报告。提出制订纠正措施 的建议及完成纠正措施的要求及日期。由组织领导讲话。 由质检部发放“内部质量体系审核报告”到各相关部门。 4. 5审核报告 4. 5. 1审核报告由审核组长(或授权的审核员)编写,经审核组长 签署后,报质量负责人批准。 4. 5. 2审核报告的内容包括: 审核目的、范围、方法和依据。 审核组成员、受审核部门发言人名单。 审核计划实施情况总结。 不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度。 存在的主要问题分析。 对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地 管理资源吧( 管理资源吧(),提供海量管理资料免费下载! 更多免费下载,尽在管理资源吧(

文档评论(0)

wq1987 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档