固定资产管理规定2018版.docxVIP

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优秀文档 优秀文档 PAGE PAGE7 优秀文档 PAGE .. .. .. 修 订 记 录 日 期 内 容 拟定人 ■会签 ■发放  □总包揽 □市场部□开发部 □塑胶部 □资材部□生产部 □膜切部 □品保部□工程部□设备部 □处理部□财务部 () ()() () ()() () ()()() ()() 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 份 编写: 查看: 核准: 签字/日期: 签字/日期: 签字/日期: 参照材料 .. .. .. 1.0目标 为了加强企业牢固财产和低值易耗品的采买 、使用、保留和报废等处理 ,确保企业财产安全和完 整,充足发挥财产使用效力,拟订本标准标准制度。 2.0局限 本标准标准制度有用于企业牢固财产和低值易耗品的处理 。 3.0界说:按照财产的价值和使用年限 ,分为牢固财产和低值易耗品两类 。 3.1牢固财产:单位价值1500元以上(含1500元),且使用年限1年以上的有形财产。 3.2低值易耗品:单位价值在1500元以下(不含1500元)的各种器具东西和办公用品等 ,并且在一年 以上可反复使用而不改变其性能的有形东西 ,如工装夹具、量具、办公器具、小型电器和家私等。 4.0职责: 4.1财务部:为企业财产查看的主管部门 ,负责对企业财产的价值进行核算和检察处理 ,负责主导 实施牢固财产盘点。 4.2各部门:各部门为财产实物的使用部门 ,负责对企业财产的使用处理 。财产使用部门要同步成立使 用台帐,各部门指定一个文员兼职财产处理员负责对本部门使用财产进行登记 ,配合处理部进行资 产抽盘,牢固财产使用部门负责人为牢固财产安全的重要职责人 。 4.3牢固财产分类和进、出、转、报废核准权限划定以下: 参照材料 .. .. .. 5.0财产处理内容 5.1购买:牢固财产、低值易耗品的购买:各部门按照自己工作和生产的需要提出采买要求 ,填写 《杂项请购单》经部门负责人签字后,按照4.3牢固财产分类和进、出、转、报废核准权限 划定交相映的财产处理员查看 ,处理员按照现有财产情况及耗损规范 ,作出:克己、外购 依旧直接从其余面门调拨的鲜明结论 ,如需采买,报总经理查看核准后,由资材部采买人 员负责按《采买控制次澄彻》划定要求实施。 5.2查收: 5.2.1牢固财产查收:由使用部门按照4.3牢固财产分类和进、出、转、报废核准权限划定会同相 应的财产处理员及设备供应方有关技术人员 ,对设备进行查收、安装、调 试。查收及格的牢固财产 ,应填写《牢固财产查收单》,查收单填写重要内 容:财产称呼、规格、型号、产地、制造商、供应商、数量、金额、使用 部门、职责人、查收项目情况说明 、查收人等,清单调式三份,一份使用 参照材料 .. .. .. 部门存,一份财产处理员,一份交财务编制财产处理卡 ,并入 ERP体制 账。 5.2.2低值易耗品的查收:购买的低值易耗品由资材部和请购使用部门按照 《杂项请购单》结合验 收,有必要的申请有关技术人员帮助调试 ,详确核查品名、规格、型 号、数量、金额,仔细检验商质量量 ,对查收及格的低值易耗品填写 《低值易耗品查收清单 》一式二份,一份使用部门、一份交财务编制资 产处理卡登记ERP体制账,对查收不及格的低值易耗品不得入库 。 5.3出库: 5.3.1牢固财产领用时,先须按照4.3牢固财产分类和进、出、转、报废核准权限划定给相映的资 产处理员确认签字后 ,经副总以上人员核准签字方可处理 ,领用人必要在《牢固财产查收 单》中签字确认,使用经过中因保留不善或其余人为因素构成牢固财产丧失 、失窃或毁坏 的,必要按职责了偿。 5.3.2低值易耗品领用时,使用部门在领取时,部门负责人须在 ERP体制上开具的《低值易耗品验 收清单》上确认签字,处理部按照审批过 《低值易耗品查收清单 》进行查看,是以旧换新的 易耗品,必要实施以旧换新标准标准制度 。 5.3.3对办公财产使用人离任时 ,须将所用办公财产移交或归还 ,经其部门负责人核实 、须按照 4.3牢固财产分类和进、出、转、报废核准权限划定给相映的财产处理员确认签字后 方可办 理离任手续。 5.4挪动、交接:牢固财产企业内部调拨挪动的 ,须填写《牢固财产挪动申请单》,经转出、转入部门 有关人员及部门负责人签字确认 ,按照4.3牢固财产分类和进、出、转、报废核准 权限划定给相映的财产处理员确认签字后 方可挪动。各部门财产处理员交接时 , 需确保财产账清楚 ,账实符合,并由部门负责人查看核准 ,部门负责人新到岗时 须对到岗部门财产进行确认 。 5.5处理: 参照材料 .. .. .. 5.5.1报废:牢固财产经专业人员确认已无法培修或培修耗费超过财产原值时 ,由使用部门申请 报废,填写《牢固财产处理申请单》,按照4.3牢固财产分类和进、出、

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