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- 2021-05-30 发布于河北
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三基四化十二到位”落实考核表
考核
内容 分值 考核要点 分值 得分 备注
领导深入基层、深入项目带队检查,主 要领导至少每季度一次,分管领导每月 检查时间不少
工作日的 25% 。未开展扣 20
5 分;频次、时间、效果不满足要求, 发现一次
扣 2 分。
业务部门深入基层和目开展专业检查。未开展或效果较差酌情扣分。
10 ☆
基层 项目经理每周带队开展综合检查,专职 安管员
60
每日巡查。每缺 1 次或效果较差 15 ★ 扣一分。
责任制覆盖不全,每缺 1 个扣 1 分;责
11
任制未分解到岗、 到人,或针对性较差,
每人次扣 1 分。
责任制未考核,扣 2 分;安委会 /安全
4
生产领导小组未组织考核,扣 2 分。
操作规程不全扣 2 分;针对性和可操作
10
性不强,扣 1 分。
应急预案与风险辨识不对应,每缺少 1
个扣 1 分;针对性和可操作性不强,扣 1 分。
10 ★
未识别、制定适用法律法规、标准规范 5
清单,扣 2 分;不全,每个扣 1 分。
未召开周安全会议,每缺 1 次扣 1 分。 5
基础 68
未组织班前会,扣 2 分;会议内容不真
5
实,扣 1 分。
特种作业人员和三类人员未持证上岗, 每发现 1
人次扣 1 分。
10 ★
未制定安全环保目标,扣 3 分。 3
设备进场未检验,每台次扣 3 分;检验
10
记录不完整, 1 项扣 1 分。
分包单位管不住、管不好,扣 2 分。 10 ★
未编制安全专项施工方案,每少一项扣 1 分;方
案针对性、可操作性不强,扣 1 分;未按程序进 9
行审核、批准,每项 次扣 1 分。
未建立危大工程清单,扣 3 分。
3
现场管理人员安全管理责任未落实,发
基本 40 8
现一人次扣 1 分。
功
交底每缺一项, 扣 1 分;交底人员不全, 扣 1
分;交底未全覆盖, 每人次扣 1 分; 交底不及 10
时,扣 1 分。
安全日志记录不全或不及时,扣 2 分;
业务施工日志无安全内容,扣 2 分;填 10
写不规范扣 1 分。
特种作业人员不足,每少一人扣 1 分。 10
无机务人员,扣 3 分;机务人员数量不 足,扣
6
1 分。
无电工,扣 3 分。 3
专业
60
化 项目经理、项目总工、专职安管员资质
16
不满足要求,扣 2 分。
施工技术人员数量不满足现场管理需 要,扣 1
10
分。
使用废止、落后工艺,发现一次扣 3 分。 15 ★
违反地铁施工“七必须三严禁”和车站 基坑开
7
挖“七严禁”,每发现一项次, 扣 2 分。
违反隧道施工“六必须七严禁”,每发
7
现一项次扣 2 分。
标准 60
违反制运架梁“十必须三严禁”,每发 7
现一项次扣 2 分。
化 违反挂篮施工“十必须五严禁”,每发
7
现一项次扣 2 分。
起重作业未设置警戒, 发现一次扣 1 分。 5
临边孔洞防护缺失或不符合要求,发现 一次扣 1 7
分。
漏电保护器、保护接零和重复接地未设 7
置或不规范,一次扣 1 分。
生活区、生产区、办公区未分开设置,
扣 2 分。 2
劳动防护用品未佩戴或使用不规范,发 现 1 人 7
次扣 1 分。
起重钢丝绳卡环设置错误、数量不足, 插编长 4
度不足,发现一处扣 1 分。
获得省部级安全标准化工地,每个加 5
分;获得集团信用评价前三名的,每个 分别加 5 O
分、 3 分、 1 分。
设置安全教育、体验馆的,加 2 分。 O
安全标准化建设有创新举措或在全局 推广的, O
力口 2-5 分。
规范使用梯笼,加 2 分。 O
三张清单录入不及时, 发现一次扣 1 分。 10
隧道施工安全监控中心和盾构施工安
全监控中心数据录入不及时,一次扣 1 20
分;被集团通报的,一次扣 5 分。
中国交建重点监控项目安全月报录入 不及时,
一次扣 1 分;被集团通报的, 20
一次扣 5 分。
信息 未建立作业人员信息库,扣 2 分;数据
60 10
化 录入不及时,扣 1 分。
使用信息化手段开展作业人员身份验
O
证、培训考核的,加 1 分。
设备采用二维码管理,数据录入及时, 加 1
O
分。
在塔吊、施工电梯等重点部位采用人 脸、指纹
等识别技术,施工区域设置并 严格使用门禁系 O
统,每处加 1 分。
交底内容无针对性、操作性,发现一次 扣 1 10
分。
精细
40 风险未分级管理,扣 2 分;未检查风险 管控情
化 10
况,未掌握实时状态,扣 2 分
应急流程不符合实际,发现一次扣 2 分。 5
危险作业未执行告知,作业时未统计、 未报备
5
作业人数,扣 1-2 分。
危险作业未许可或许可不及时, 扣 2 分。 5
项目负责人未严格履行带班生产,扣 2
5
分。
法律法规、标准规范、上级要求未宣
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