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*乡村商业银行对于运营管理检查的
自查报告
办事处:
根据《**省乡村信用社结合社办公室对于开展全省乡村
信用社运营管理检查工作的通知》(*信联办[2017]198号)文件要求,我行于2017年11月1日至5日组织开展了运营管理检查工作的自查工作,现将自查情况报告如下:
一、自查基本情况
本次自查由财务会计部组织辖内 31个支行(分理处)及
营业部按照文件规定的检查内容开展全面自查,各网点支行
长、包点稽核员为第一责任人对检查表格的真实性负责。从自查的情况来看,我行辖内网点可以依法经营,内控制度健全,并能按照人民银行及省联社有关规定办理各项业务,没有存在责任性事故和引发案件风险的事件。
(一)前台操作管理
柜员合规操作情况。经自查,没有发现柜员违规代理开户、代理经办业务或为客户保存财物的现象;也没有发现柜员违规为本人办理业务的现象;业务印章的使用切合规定;柜员离岗时,将现金、重要空白凭据及印章入柜落锁保存,并实时退出综合业务系统;差错、挂失及其他业务办理
基本上按规定办理。
对账管理情况。网点账务基本上达到“六相符”;执行了换人对账制度;对未达账项及有疑问的账务,按规定查明原因并按会计制度规定进行纠正、办理;重点加强对公存款账户、社内往来资本、系统内往来资本、同业往来资本、寄存中央银行款项等科目对账管理;定期收回对账回执;
ACS综合前置子系统对账、 交存款实时、对账数据真实正确、
不符款项实时查清。
支付业务办理情况。经自查,我行各网点严格按照省联社大小额、农信银支付清算业务制度办理支付业务,准时进行信息类业务查复、来账挂账业务办理;没有因挂账资本未实时办理或业务办理不规范受到客户投拆;严格执行大额资本汇划审批手续。
(二)现金及重要空白凭据管理
组织机构、制度建设及检查监察情况。我行明确了现金、重要空白凭据管理部门及人员的职责;拟订了人民币收
付业务管理、反假货币、冠字号码查问、反假货币工作奖赏、重要空白凭据等制度办法。稽核部门按规定对现金及重要空
白凭据管理情况进行检查,检查记录真实完整;对每次检查发现的问题实时敦促整改,对波及现金及重要空白凭据管理的业务差错、责任事故等,严肃办理。
库存现金及重要空白凭据账款、账实查对情况。为有
效防范风险,保证资本安全,保证新旧系统现金及凭据顺利
过渡,2017年11月3日,我行按照《新一代业务系统上线
现金及旧重要空白凭据核查办理方案》要求,由行领导亲自
带队,抽调有关工作人员分成四个检查小组对所辖各网点的
现金(包括金库现金、尾箱现金、自助设施现金)和重要空
白凭据(包括库存重空、尾箱重空、自助设施重空、新旧系
统使用的重要空白凭据)进行了账实查对。经检查,金库、
现金尾箱、自助设施的现金与现金科目总账、分户账余额相
一致;无凭据或白条等抵库现象;重要空白凭据的账、表、
簿与实物一致。
尾箱及重要空白凭据交接、使用、保存等情况。经自查,我行严格按规定对现金(尾箱)、有价单证、重要空白凭据等入库(柜)保存,现金调拨和交接严格执行“双人操作、双人押运、当面点清、一笔一清、据实登记”原则;办理现金调拨业务实行岗位分别;按规定进行计划上报和审批;没有存在营业机构之间私自调剂现金的现象。对作废凭据的办理切合规定;凭据购入和领用按规定运送和实时办理入库手续;对暂不能入系统的凭据进行了手工登记管理。
人民币收付业务管理情况。我行对网点的现金库存额进行了审定,并同步纳入预警系统管理;硬币自循环工作任务正在进行中间,对外支付现金基本上实现全额清分,质量切合要求,完整券与残损券是严格分开摆放;设置兑换窗口
并按照《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》办理残缺
污损人民币兑换;建立了反宣币兑换绿色通道,执行反宣币
兑换登记上报制度;为客户办理券别调剂和小面额人民币兑
换等工作。
反假货币工作情况。经自查,我行上缴现金钱捆达到“五好”标准,并采取举措降低假币浓度;按规定保留冠字
号码,并如实准时上报冠字号码查问情况;假币收缴设置收
缴窗口;设置假币收缴代保存登记薄,将反假货币工作纳入
责任目标查核,并进行反假货币理论与技术培训,现金收付
人员基本上取得《反假货币培训合格证书》;按规定和程序
办理货币真伪鉴定、收缴假币,假币章戳使用和收缴凭据使
用规范,按规定实行报告和报警义务。
网点公示、宣传培训和信息资料报送情况。经自查,各营业网点公示人民银行投诉电话和本行检举电话、残缺污损人民币兑换办法、假币收缴鉴定管理办法、不宜流通人民币纸币标准、小面额主办网点表记牌、缺污损人民币兑换标志牌;按照《对于开展2017年反假货币及人民币管理宣传活动的通知》积极开展宣传活动,摆放了宣传资料;按季报送各类现金数据和报表,高质量的报送现金运行剖析报告和监测预警报告等资料。
现钞办理设施管理情况
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