仓库物料报废管理流程合理利用物料.docVIP

仓库物料报废管理流程合理利用物料.doc

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PAGE / NUMPAGES 修改履历 版本 修改内容 修改人/日期 批准人/日期 A 首次发行 CC: □RD □PMC □PIE □PUR □PRD □WHD □QAD □MKT □MOD □ INJ □MET □ACC 制定: 日期: 审核: 日期: 核准: 日期: 1.0 目的 为使物料管理运作有章可依、有依可循,严格控制浪费,合理利用物料,有效节约成本。 2.0 适用范围 适用于物料,半成品或成品报废的控制。 3.0 定义 (无) 4.0 职责 4.1 质管部负责物料,半成品,成品报废的判定。 4.2 工程部/PIE部负责对报废品进行技术研究,提出改善措施。 4.3 生产部负责生产线报废品的处理工作。 4.4 物流部/货仓部负责报废品的处理工作。 5.0 参考文件 (无) 6.0 内容 6.1 生产部在使用过程中检查、挑选出来之不良物料,由生产单位开出《物品(边角料)退仓单》,经质管部/PIE部鉴定签名,再经物流部/货仓部签名确认后退回仓库,仓管员点数签收后将其存于“不良品区”再依退料状况、物料属性、供货商类性分类置放。 6.2 制程不良半成品,生产部对不良半成品拆除无法返修使用之物料开出《物品(边角料)退仓单》,经质管部/PIE部鉴定签名,再经物流部/货仓部签名确认后退回仓库,仓管员点数签收后将其存于“不良品区”再依退料状况、物料属性、供货商类性分类置放。 6.3 制程不良退货物料或仓存物料经质管部检验确定因损坏、过期等无法返修使用时,货仓每月定期开出一次《物料报废申请单》,经质管部、工程部(或PIE部)、货仓主管、经理、总监签核,并经管理局审批方可报废,仓管员再开出《报废品出库单》经货仓主管、经理签核方可出库销账。 6.4 外包厂商不良退货物料,物流部通知供货商/外包加工商退货,货仓部仓管员进行退货作业,与供货商确定数量后,仓管员开出《退料单》,双方签名并由质管部签名确认退货原因,按公司规定时间内退货放行出厂。 7.0 相关文件及数据 《物品(边角料)退仓单》 《物料报废申请单》 《报废品出库单》 8.0流程图 不合格品 不合格品 生产部开出 生产部开出 《物品(边角料)退仓单》 生产部主管 生产部主管/经理 审批 N生产部选用或返工 N 生产部选用或返工 质管部鉴定确认 质管部 质管部/工程部/货仓部确认 Y Y PIE部 PIE部鉴定确认 管理局审批N 管理局审批 N 货仓部开出 《报废品出库单》 货仓部开出 《报废品出库单》 Y 物流部 物流部确认 货仓部分类区分报废品 货仓部分类区分报废品 货仓部每月定期开出 货仓部每月定期开出 《物料报废申请单》

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