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半成品入仓管理办法.doc

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PAGE / NUMPAGES 半成品入仓作业指导 1.0目的 对本厂半成品进仓的数量进行控制,以满足生产及客户货期需求,防止品质发生变异。 2.0使用范围 本厂生产的半成品(包括发外加工的半成品)均使用之。 3.0职责 3.1生产车间负责半成品的生产及入库工作; 3.2质检部负责半成品的品质检验判定工作; 3.3仓库负责半成品的接收、清点、保管工作。 4.0工作程序 4.1半成品生产 4.1.1生产车间严格按照有关操作规程、图纸进行生产,并经质检部IPQC检验合格(有关作业参考《制程检验控制程序》) 4.2半成品检验 4.2.1生产车间主任填写《半成品进仓单》,注明“名称、数量、价格”等,该单一式四联,送至质检部,由质检部IPQC进行检验,并如实填写《五金制程检验报告》或《喷塑检验报告》一式两联,第一联质检部留底存档;第二联交生产车间。如检验合格的则在《半成品进仓单》上签名。车间把第二联《检验报告》附于《半成品进仓单》第二联后,作为进仓依据。 4.2.2如检验不合格时则按《不合格品控制程序》5.2执行。 4.3半成品进仓 4.3.1生产车间安排人员将单据与货物一起送至仓库。 4.3.2仓管员即着手按进仓数量、品名、规格、型号认真核对《生产单》,对货物进行清点登记。 4.3.3数量、品名、规格、型号准确无误后,仓库管理员方可在《半成品进仓单》上签名,及时安排将产品摆置指定位置,作好产品标识(即挂上物料卡),避免误用。 4.4单据派发 4.4.1办理进仓手续完毕后,《半成品进仓单》第一联车间留第存档;第二联交生产计划部;第三联交财会核算。 4.5委托加工进仓 4.5.1本厂需外委加工的,在回厂进仓时,仓管员必须在单据上注明进仓日期,根据加工单上货物名称、数量、规格等认真核对,并打“√”标记。 4.5.2如有误差,应及时与技术、客户沟通,直至更正确认无误后方可办理进仓手续。 4.6账目登记 4.6.1仓管员在当天必须认真务实做好半成品入账手续,数量记录在该项成品分项字母。 4.7表单保存 4 .7.1仓管员将当天的所有半成品进仓单据分类归档、保存。 5.0相关文件 5.1《制程检验控制程序》 5.2《不合格品控制程序》 6.0质量记录 6.1《喷塑检验报告》 6.2《委托加工单》》 6.3《五金制程检验报告 6.4《半成品进仓单》 7.0作业流程 半成品生产 半成品生产 半成品检验 半成品进仓 产品表识 账目登记 单据派发 表单保存 返工 NO YES (半成品) 入 库 单 No: 入库单位: 年 月 日 序号 品名 规格型号 单位 申请数量 实入数量 备注 1             2             3             4             5             合计             (半成品)出 库 单 No: 客户名称: 年 月 日 序号 品名 规格型号 单位 申请数量 实出数量 备注 1             2             3             4             5             合

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