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1.目的
是对不合格品进行识别和控制,防止不合格产品或者被怀疑不合格的产品的非预期使用或交付。
2.适用范围
本程序适用于本公司产品质量形成全过程(采购、生产、库存、开发过程)不合格品(包括可疑品及状态未经标识的产品)控制的过程和人员。
3.职责
3.1 技术、质量副总经理对不合格品的处理负领导责任;
3.2 检验员负责不合格品的记录、标识;
3.3生产制造部、采购部、市场部负责对不合格品的隔离;
3.4 技术部负责对不合格品的评审;
3.5 不合格品的责任单位负责对不合格品进行原因分析,并采取纠正措施。
4.定义
4.1 不合格产品——不满足或者被怀疑不满足规定标准以及状态未经标识的产品
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