- 3
- 0
- 约1.41千字
- 约 4页
- 2021-07-26 发布于重庆
- 举报
文件编号: BX-QP-019
总页数:1/3, 含封面3页
文件名称
合同评审程序
版 本 号
1.0
发行日期
2011.11.1
制 作
李琴江
审 核
王登卫
批 准
潘 峰
版本更改概要
相关部门确认
□ 总经理
□ 物控部
□ 设备部
□ 工程部
□ 品质部
□ 财务部
□ 计划部
□ 行政部
□ 工艺部
□ 市场部
□ 制造部/钻孔
□ 制造部/电镀
□ 制造部/压合
□ 制造部/图形
□ 制造部/阻焊
□ 制造部/成型
□ 制造部/文字
编号:BX-QP-019
版本:1.0
文件名称
合同评审程序
页数:2/3
日期:2011.11.1
1.目的
为确保本公司市场开拓,接获客户之需求能兼顾双方之利益,并经由物控之程序达到客户之需求与期望,亦同时保障到本公司利益.
2.适用范围
本程序文件适用于本公司的订单审查,内外沟通等活动.
3.权责
3.1物控部:物料供应与纳期的评审.
3.2制造部:客户订单生产能力的审查.
3.3品质部:客户订单之品质要求审查.
3.4 工艺部:客户订单之工艺要求及相关技术资料审查.
3.5 总经理:客户订单核准
4.作业内容
4.1客户之订单产品要求审查、核准及处理程序
4.1.1物控担当在接获客户传真或正式书面之订单时,应确认其内容应清晰,各项要求应清楚明了.否则,应与客户做相应之协调,必要时应将协调
原创力文档

文档评论(0)