银行安全自查报告.pdfVIP

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银行安全自查报告 银行是社会组成的一部分,是社会不可取少的。银行各方位的安 全都不可轻视。银行安全自查应该受到每个银行职员的重视。下面就 是学习啦小编给大家整理的银行安全自查报告,希望大家喜欢。 银行安全自查报告篇 1 一、健全组织,强化领导 为确保此次自查工作顺利进行,我局成立了以纪检书记为组长的 自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。 二、严格清查,不走过场 成立清查小组,局领导要求认真学习文件精神,对照自查内容进 行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。 三、认真自查,及时自纠 按照《绵竹市财政局关于开展全市财政资金安全检查工作的通知 》的要求,我局对本单位内部控制制度、财务管理制度和财政资金的 管理情况进行了自查。 1、建立健全行政事业单位内部控制制度。我局严格按照收支 “两 条线”原则,所有的业务收入都全额缴入财政国库,并按时间、单位 、票据票号、金额做好每笔收入台账,每月末按时与财政国库科对账; 每一笔业务支出都严格按照经办人——部门负责人——财务审核—— 分管领导审核——领导审批的审批程序执行财务报销制度。 2、财政票据指派专人专管,建立了票据领用、核销台账,年底按 财政票据管理要求进行清零并注销。 3、我局财务印章管理原则是:分开存放保管,监督审批使用。财 务专用章由会计负责保管,法人印章由出纳保管。财务印章保存在安 全地方,并且经常检查,非保管人员不得使用,非经单位负责人同意 ,不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章,严禁财务印章外借 。 第 1 页 4、财务科的职能职责明确,下设会计和出纳两个岗 位,各自职责分工明确,会计与出纳之间,相互协调配合,并相 互制约。月末出纳的现金、银行日记账与会计的账务相核对,会计的 账务必须与银行和财政的相核对,确认无误后方可结账。会计并定期 与不定期的对出纳的库存现金进行抽查。 5、我局财务核算基本按照行政事业单位会计制度进行核算与管理 ,但还不够完善,下步应按照要求进一步完善会计核算。 6、无违规开设银行账户,现有账户按照要求管理使用,对账制度 每月末认真落实。 7、财政资金按相关规定进行管理与使用,财政资金拨付流程科学 规范,财政资金审核及时到位,无财政资金未纳入国库集中支付。 这次自查自纠,是促使我局财务工作自我完善的一次切实可行的 行动,使我们及时发现问题,并针对存在的问题及时加以整改,从而 使我局财务工作更加完善有效。 银行安全自查报告篇 2 银监局: 为认真贯彻关于州银监局转发的《开展银行业金融机构网络安全 自查工作的通知》精神,我行专门召开了以网络安全为主题的会议, 并草拟了网络安全责任制和有关规章制度,由我行科技部统一管理, 各科室负责各自的网络安全工作。严格落实有关网络安全方面的各项 规定,采取了多种措施防范安全有关事件的发生,总体上看,我行网 络安全工作做得比较扎实,效果也比较好,近年来未发现泄密问题。 一、计算机涉密信息管理情况 今年以来,我行加强组织领导,强化宣传教育,落实工作责任, 加强日常监督检查,将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质 ( 软盘、U 盘、移动硬盘等)的管理,采取专人保管、涉密文件单独存放 ,严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传 递处理文件,形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机实行了与国 际互联网及其他公共信息网物理隔离,并按照有关规定落实了安全措 施,到目前为止,未发生一起计算机失密、泄密事故。 第 2 页 二、计算机和网络安全情况 一是网络安全方面。我行配备了防病毒软件、网络隔离卡,采用 了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安 全防护措施,明确了网络安全责任,强化了网络安全工作。 二是日常管理方面切实抓好内网、外网和应用软件 “五层管理” ,确保 “涉密计算机不上网,上网计算机不涉密”,严格按照要求处 理光盘、硬盘、优盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好 “三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盗和电源连 接等;二是网络安全,包括网络结构、安全日志管理、密码管理

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