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- 2021-09-05 发布于河北
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《企业内部控制审计指引实施意见》讲解;2;3;一、审计思路;5;6;7;8;二、关于签订业务约定书;三、计划审计工作;11;四、实施审计工作;13;五、评价控制缺陷;15;六、完成审计工作;17;18;19;七、出具审计报告;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;八、财务报告内部控制审计与财务报表审计的整合;44;45;46;47;48;49;50;51;52;九、审计工作底稿;54;55
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