预算执行情况报告模板.docxVIP

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预算执行情况报告模板 Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures. 姓名:___________________ 单位:___________________ 时间:___________________ 预算执行状况报告 编号:FS-DY-67730 预算执行状况报告 xxxx年,学校财务工作在校党委的正确领导下,在各级领导关怀、业务部门亲密协同和大力支持下,仔细贯彻党委意图,紧紧围绕“一条主线、四项重点〞的进展思路,主动深化改革,加强经费管理,克制供需冲突,突出保障重点,圆满完成了各项经费保障任务。首先,我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示诚心的感谢。 受校党委的托付,如今,我就学校年度预算执行状况向大家作以下通报。 一、经费收支状况 年学校全年实现收入万元,其中:生活费万元,标准领报经费万元,工程经费万元,上年结转经费万元卫生医疗收入万元(一院亿元、二院亿元、三院亿元),其他有偿效劳收入万元。 年,三所附属医院实现卫生医疗收入亿元,与××年亿元 相比,增加收入万元。 年预算支配为万元,全年实际开支数为万元,实际支出完成预算支出的。 二、预算执行状况 年,各单位能仔细落实学校党委关于“集中有限财力,办好几件大事〞的指示精神,转变理财观念,树立向管理要效益、要保障力的思想,严格执行经费预算管理,实在管好、用活各项经费,较好地保障了各项事业任务的圆满完成。我感到,主要有以下三个方面的特点: (一)充分贯彻党委意图,经费保障重点突出。随着当前形势的进展,学校党委审时度势,准时确立了以“一条主线、四项重点〞的进展思路,这是学校进展建立的战略决策,是当前学校各项工作的重中之重。各单位、部门能适时转变理财观念,把思想统一到学校党委的决策上来,在预算支配上实行主动措施,优化经费的投向投量,加大了对学科建立、教学、科研方面的投入力度。年,全校共投入学科人才建立经费余万元,投入科研经费余万元,投入医疗设备购置费余万元,这是建校以来,在学科人才、科研、设备经费投入最多的一 年,极大的改善了教学、医疗和科研条件,学科人才建立获得了打破性进展、 (二)加强经费预算管理,年度预算执行严密有序。从年起,学校全面推行零基预算,预算编制形式、方法和内容都作了很大的改革。新的预算方法,从细化经费工程入手,把当年的经费开支明确到详细工程,一年中要办什么事,需要多少钱,由哪个部门办,在预算上都列得清清晰楚,大大进步了预算的透亮度和约束力,克制了预算与执行相脱节的“两张皮〞现象。去年,学校年度预算执行符合率到达了。 (三)严格经费开支管理,行政消耗性开支得到有效掌握。年,根据校首长的指示精神,各单位在大力压减接待费、会议费、差旅费、办公费等行政消耗性支出上下了很大功夫,行政消耗性支出在上年根底上压减了%。一是对接待费、会议费实行指标限额管理。各事业部门依据当年事业任务提出接待费申请指标,由财务部门汇总后报单位党委审批,事业部门在批准的限额内完成好接待任务,超支不补、节余转下年连续用法。二是对差旅费实行包干管理,彻底打破以往吃“大锅饭〞的方式,超标准乘坐现象得到有效掌握。年,校本 部、各附属医院、成都军医学院接待费、差旅费全年开支比上一年削减余万元。 (四)财务管理措施扎实有效,管理效益显著进步。财务管理逐步实现由“粗放式〞向“精细化〞的转变,财务管理监视职能得到了充分发挥。各单位能实在树立管理出效益、管理出保障力的理财思想,着力在“精细化〞管理上研对策、抓落实。一是进步理财科技含量,主动利用计算机、网络等高科技设备进展财务管理,实现了理财手段的电算化,大大进步了工作效率和信息数据的精确性、时效性,为首长正确决策供应了科学根据。二是健全完善各项财务规章制度,制定出台了一批适应新形势、操作性强的经费管理规定,如《接待费管理规定》、《经费用法审计权限暂行规定》等,使理财活动有章可循,有法可依,进一步标准了财经秩序。 总的看,过去一年,各单位、部门根据上级的要求,坚固树立预算的法规意识,科学合理地编制经费预算,根本杜绝了无预算方案、超范围、超预算开支,在确保事业任务完成的状况下,根本到达了收支平衡、略有节余的目的。这些成果的获得,与各单位、各部门主官,以身作那么,严格把关、

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