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XXXXXXXX公司
关于各项费用报销及付款审批的管理办法
为加强公司资金管理, 严格费用支付审批手续, 规范财务管
理,提高办事效率,特制定本办法。
一般费用的报销支付程序
一、报销流程:报销人→部门主管→主管副总经理→总经理
→财务。
(一)报销人填写好报销单并附原始凭据。 报销单填写要求:
内容完整、大小写金额一致,合计金额正确,字迹工整、事项清
晰、签字齐全,不得涂改。原始凭据要求:向外单位支付款项必
须取得符合相关规定的发票或行政事业单位专用收据; 原始凭证
的内容填写齐全并且正确,包括:填制凭证的日期、填制凭证单
位名称、 接受凭证单位名称、 经济业务内容、 数量、单价和金额;
大写与小写金额必须相符; 从外单位取得的原始凭证, 必须盖有
填制单位的公章。
(二) 交部门主管审核签字。部门主管对内容的真实性,
合理性进行审核,并确认金额;部门主管应简单填写审核意见。
(三)交主管副总经理审批,最后由总经理审批。
(四)交本公司会计审核报销。会计对原始凭证的真实性、
合法合规性、审批程序的完整性进行审核,并确认金额;对不真
实、不合法、记载不准确、不完整、或不符合审批程序的原始凭
证不予受理; 会计根据已审核合格的原始凭据, 编制会计凭证并
提交财务主管复核。
(五)交由出纳付款。出纳根据已复核签字的会计凭证支
付款项; 对于不符合现金使用范围的款项, 一律采用银行结算办
法结算, 对于符合现金使用范围的款项支付, 报销人按实际领款
金额填写《现金领款单》 ,领取所报销现金。
二、报销细则:
(一)差旅费:
1、经办人员必须在出差回来后一周内 按次 填写《差旅费报
销单》,附上合法的原始单据,填写符合要求,交部门主管签字
确认,再交主管副总经理、总经理审批后交会计审核。
2、会计审核后编制会计凭证,交复核人复核,然后交出纳
据以支付款项,报销人填写《现金领款单》 ,领取现金。
(二)业务招待费
宴请客户,公司经营活动费用报销,办里完毕后一周内填
写《费用报销单》 ,同时填写《招待费报销清单》 ,然后按次附上
合法的原始单据,交部门主管签字确认,再交主管副总经理、总
经理审批;报销人、审批人同时在《报销清单》上签字。
(三)运输费用:
运输费用报销必须附《运输费用结算清单》 、出门条运输结
算联;交部门主管签字确认,再交主管副总经理、总经理审批签
字。
(四)汽车费用:
开车出差所产生的过路费、停车费、汽油费按差旅费报销
程序报销;其他汽车营运费用按相关规定标准报销。
(五)物资采购报销
物资采购、 委外加工费用的报销按照相关物资管理制度, 提
供采购合同、物资管理员的验收单据、对方单位送货单、物资采
购计划等,填写《物资报销单》 ,交部门主管签字确认,然后交
主管副总经理、总经理审批;公司采购原材料、外购成品、固定
资产、办公设备、劳保及其他工作用品必须取得增值税专用发票,
采取银行结算方式结算, 除银行结算起点以下的, 不得使用现金
支付。
(六)其他报销事项填写《费用报销单》 ,按一般报销流程
办理审批报
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