2017内审工作总结范文一.pdfVIP

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  • 2021-11-13 发布于上海
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2017 内审工作总结范文精选一 今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、 法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司 20xx 年度工作的总体要求和审计计划, 内部审计工作以集团公司企业管理 年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地 完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就 20xx 年度审 计工作总结如下 : 一、完成主要工作 20xx 年共完成审计项目 97 项,其中年度财务收支及年度预算执 行状况审计 12 项,专项经营考核审计 1 项,任期经济职责审计 2 项, 投资企业财务收支与资产负债审计 3 项,基建工程项目预算审计 38 项,基建工程项目结算审计 41 项,为完善集团经营管理、提高经济 效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预 算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内 控流程操作等状况进行贴合性检查, 发现各种问题, 及时与各单位沟 通,针对审计报告的存在问题,提出相关推荐,指导整改。 20xx 年 度完成上年度财务收支与预算执行审计 12 项,发现问题 41 项,提出 推荐 36 项。 10-11 月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾 期应收账款催收进行审计回访, 个性是针对整改不到位单位, 提出指 导性意见并敦促其切实执行。 透过审计, 严肃了集团公司财务管理制 度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计 20cc 年 7 月,公司为扭转 XX汽车租赁公司年年亏损局面,重新 任命总经理,并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理,审 计部精心研读文件精神, 深入企业了解经营状况, 与相关单位反复磋 商,报请主管领导审核,最终确认 XX汽车租赁公司的经营绩效考核 结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、用心 的经营成果。 3、完善投资企业审计,带给投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排 对投资企业进行审计,对 20cc 年度省深汕、粤深、太壹等三家公司 财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。个 性是太壹公司经营合同到期, 需对今后一段时间进行经营预测, 为投 资决策带给依据。 4、加强离任审计,带给人事管理参考 20cc 年,宝 XX原总经理、新 X 湖副总经理岗位变动,根据集团 公司安排进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、资产管 理等进行全面评价,为集团人事考核带给参考。 5、完善基建工程审计 20xx 年,基建工程项目多, 现场监管频繁、 预结算审计任务繁重。 工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督、材料审计等, 纠正相关部门流程方面存在错误, 做到实施事前项目审查、 事中监督 管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。 20xx 年完成基建工程 项目预算审计 38 项,预算金额 843 。44 万元,核减金额 286。84 万 元 ; 基建工程项目结算审计

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