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- 2021-11-20 发布于广东
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基于大风险管理的内部控制研究
目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 1
文1:基于大风险管理的内部控制研究 2
一、内部控制、公司治理与风险管理的关系:研究回顾 2
二、我国企业内部控制、公司治理与风险管理实务中存在的问题 3
(一)现有规范不成体系 4
(二)公司治理存在缺陷 4
(三)内部控制责任主体单一 5
(四)监管者内部控制的强制性 5
(一)董事会与经理层是内部控制与公司治理对接的 6
(二)内部控制与风险管理整合的可行性 6
1.从内容上看,企业有效的内部控制应包括内部环 6
2.从目的说,风险管理的目的是要及时地发现风险、 7
(三)“大”风险管理概念的提出 7
四、内部控制、公司治理与风险管理:改进措施 7
(一)建立完善的内部控制体系 7
(二)完善公司治理,加强治理层面的内部控制 8
(三)加强企业各阶层诚信 教育 ,搭配高效的激励机制 8
文2:基于公司治理的内部控制研究 8
一、公司治理与内部控制之间的关系 9
二、公司治理与内部控制的不同 9
三、基于公司治理的内部控制现状 10
四、公司治理结构下完善内部控制制度的策略 11
五、结束语 12
参考文摘引言: 12
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