- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
PAGE
PAGE 1 / 8文档可自由编辑
采购与付款内控制度
第 1 章 总则
第 1 条 为加强公司对采购与付款的内部控制, 规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,公司根据国家有关法律法
规,制定本制度。
第 2 条 本制度所指的采购业务包括采购计划、 采购订单、 合同订立、价格评审、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业
务。
第 3 条 本制度适用于公司以及各成员单位。
第 4 条 单位负责人对本单位采购与付款内部控制的建立健全和有效实施负责,主管采购业务的负责人和财务负责人对采购与付款业务的真实性、合法性负责。
第 2 章 岗位分工与授权批准
第 5 条 公司应当建立采购与付款业务的岗位责任制、 明确相关部门和岗位的职责、权限,确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分 离,制约和监督。
采购与付款业务不相容岗位至少包括:
1、请购与审批;
2、询价与确定供应商;
3、采购合同的订立与审计;
4、采购与验收;
5
5、采购、验收与相关会计记录;
6、付款审批与付款执行。
不得由同一部门或个人办理采购与付款业务的全过程。严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。
第 6 条 公司的物流部是负责采购和付款的直接责任单位,其他部
门和个人办理采购和付款业务时,必须经采购部经理批准,并执行本制度规定的执行程序和办法。
第 7 条 公司应当配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采购
与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。
第 8 条 公司的物流部门应建立内部的职责分工权限,确保采购与审批人员分开,采购与货物验收或保管员分开。
第 9 条 公司应根据具体情况对办理采购与付款业务人员进行岗位轮换。
第 10 条 采购部门除对采购及付款的真实性和合法性负责外, 还应对公司的存货的安全性和计量的准确性负责。
第 11 条 物流部门要保证对已采购的生产材料及低值易耗品的价
值计量准确,以便于成本核算的准确性。
第 12 条 公司物流部门在办理采购业务时应按如下程序执行: 根据生产部门下达的采购计划做采购准备,对采购计划进行审核,然后进
行询价、比价,由质量管理部审核、主管副总审批后确定供应商,签
订合同,采购、办理验收入库,登记账簿、支付采购货款。
第 13 条 物流部门负责编制请购单、询价与价格谈判、签定合同、采购物资、请求付款等。
第
第 14 条 财务部门负责结算采购款项,登记存货及应付款项账。
第 15 条 财务部门在确保采购业务的真实性、 合理性以及符合付款手续后,积极组织资金付款。
第 16 条 付款及审批执行公司的货币资金管理制度:
1、采购资金支出需要先编制物资采购计划,经主管副总、财务副总和总经理审批后履行借款审批程序。
2、经手人负责填写借款单进行资金支出申请,要求填明资金借款
的数量、原因、使用部门和数量及支付方式(现金、支票、电汇) , 要求经手人本人签字确认。
3、物流经理负责审核采购物资数量和价格的合理性及是否需要采
购的适用性,对采购物资的质量进行供应商选择把关,对采购渠道进行审核。对资金支付的风险负责。
4、主管副总负责审批程序的合理性和采购效益性,是否有采购计
划、是否符合公司规定标准,采购方的选择及价格是否合理,超标准使用资金需要特殊说明。
5、财务副总负责审核采购审批程序是否健全,对资金的支出计划
做出审批。对往来款项进行账目核对,对采购资金进行合同核对,对资金的支出风险进行审批。
6、总经理可对上述的所有审核提出质疑并要求解释。
7、因特殊情况审批单审批手续不健全的,由财务副总负责对总经理进行沟通,财务副总不在,由主管会计负责对财务副总及总经理进行沟通并在借款单中标明沟通结果,并请授权人补批签字。
8、采购资金支付严格按公司审批权限审批。审批人应当根据采购
与付款业务授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越
与付款业务授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越
审批权限。对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。
9、财务部出纳员接到审批健全的借款单负责支付资金,对于审批不健全的借款单拒绝支付。
10、要求现金和支票当天支付,电汇在 24 小时内支付。因资金控制或资金协调调整,财务部有权决定进行一次性支付或分批支付。
11、原则上不允许使用现金进行物资采购, 特殊情况需要财务副总
审批,并作特殊说明。
12、财务部将采购资金分别按供应商挂“应付账款” ,个人领用的备用金或现金零星采购挂申请人“其他应收款” 。
13、采购物资要求必须使用税务正规发票。
14、发票报销的手续:已经借款报帐的,要求经手人签字、部门经理审核,财务总监审批;未借款直接报账,要求经手人签字、部门经理审核
您可能关注的文档
最近下载
- 高二《直线和圆的方程》易错培优竞赛试题-2024-2025学年高二数学竞赛能力培优练(全国通用)解析版.pdf VIP
- 高二《直线和圆的方程》易错培优竞赛试题-2024-2025学年高二数学竞赛能力培优练(全国通用)原卷版.pdf VIP
- 第六章:维护支柱.pdf VIP
- 缺血性卒中患者椎动脉颅内段钙化:多因素关联与临床洞察.docx
- 07-维护支柱应知应会.doc VIP
- VPO维护支柱简介--LCC.ppt
- 高二《空间向量与立体几何》易错培优竞赛试题-2024-2025学年高二数学竞赛能力训练(全国通用)解析版.pdf VIP
- 二年级上册班主任工作总结,二年级班主任工作总结.docx VIP
- 黄腐酸农用的八大功能和四大作用.doc VIP
- DB14_T 2444-2022 土地整治工程建设.docx VIP
文档评论(0)