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- 2021-11-20 发布于广东
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探析我国航运企业内部控制制度
目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 1
文1:探析我国航运企业内部控制制度 1
一、我国航运企业内部控制制度存在的问题 2
二、我国航运企业内部控制制度的制定的目标与原则 3
1.航运企业内部控制制度应达到的目标 3
(3)规范会计行为,保证会计资料真实、完整。 4
2.航运企业内部控制制度应遵循的基本原则 4
三、我国航运企业的内部控制制度的制定 5
1.制定控制目标 5
2.分析主要控制流程 5
文2:航运企业应收账款管理探讨 9
一、航运企业应收账款的控制 9
二、应收账款的日常管理 11
三、应收账款的其他控制制度 13
参考文摘引言: 14
推荐阅读文献: 15
原创性声明(模板) 15
文章致谢(模板) 16
正文
探析我国航运企业内部控制制度
文1:探析我国航运企业内部控制制度
我国航运企业的规模差异巨大,因此与公司规模相适应的公司组织结构和治理结构也就差异巨大,相应地,与 经济 业务相适应的内部控制也会有很大的差异。从整体来看,我国小型航运企业的内部控制比较薄弱,由于组织结构简单或实行家族式管理,因此他们大部分还没有意识到内部控制的重要性,或是虽已建立了一些内部控制制度,但是残缺不全,不成体系。我国大
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