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产品检验管理程序 文件编号 814 版次 A0 生效日期 2011-05-01 页码 第 1 页共 6 页 修订日期 版次 修订页次 修 订 内 容 摘 要 修订人 新制订 A0 修 订 记 录 分发单位:请在文件具体分发单位□里打√ 总经办 □ 业务 □ 财务 □ 品管 □ 人力资源 □ 开发 □ 审批/ 日期: 审核/ 日期: 编制/ 日期: 产品检验管理程序 文件编号 814 版次 A0 生效日期 2011-05-01 页码 第 2 页共 6 页 1. 目的 为了加强产品生产过程中的质量管理控制,不断地为产品生产提出持续改进的参照,为公 司的质量提供有效的证据,特制定本程序。 2. 范围 公司进料检验、首件检验、自主检验、巡检和完工检验均适用。 3. 职责 3.1. 品管部:负责进料检验、 过程检验和完工检验工作的执行, 监督生产现场的质量控制; 3.2. 生产部:负责首检、自检、互检及不合格品的隔离; 3.3. 开发部: 负责编制相应的工艺操作规程 (含图纸等),明确特殊工序, 提供检验规程的 指导性文件。 4. 程序 4.1. 供应商进料接收 采购部或供应商将物料送到厂时,按《仓储管理程序》要求放在指定区域,由仓管员 将《收料单》交进料品管;进料品管接到《收料单》后在规定期限内对所来物料进行 检验。 4.2. 进料检验 4.2.1. 进料品管收到单据后, 按开发部确认的图纸、 工艺卡和 《进料检验指导书》、《检 验抽样计划》对物料进行检验,并填写《进料检验报告》 ;检验中发现的不合 格品参照《不合格品管理程序》执行; 4.2.2. 进料品管检测合格,按要求贴上绿色“产品标签” ;仓管员参照绿色“产品标 签”对进料做出处理,并及时办理入库手续; 4.2.3. 进料品管检验作业时,必须使用合格有效的计量器具和检测设备,并确认检验 所使用之文件是否最新使用版本; 4.2.4. 对于不影响客户的质量要求,而又不符合本公司检验要求的物料或物料本身价 值比较高,能经过其它方法处理后可使用的,采购部根据实际需求开具《特采 处理单》,必需注明特采条件;并组织开发部主管共同判定是否可让步接收使 用;若同意使用,由品管部主管报告总经理(或授权人)批准,按要求贴上黄 色“产品标签”办理入库手续;仓管员参照《仓储管理程序》对此批物料进行 标识和记录,品管部跟踪结果; 4.2.5. 当生产紧急无法按照正常程序进行检验和试验的物料,在可追溯的前提下,由 生管填写《紧急放行申请单》 ,经总经理(或授权人)批准后予以放行;放行 前,进料品管依批准的《紧急放行申请单》对需放行的产品按规定的数量抽取 留样;其余的由进料品管在领料单或产品上注明“紧急放行”并签名后放行; 在放行的同时,进料品管需继续完成该批产品的检验;不合格时品管部负责对 该批紧急放行的产品进行追踪处理; 审批/ 日期: 审核/ 日期: 编制/ 日期: 产品检验管理程序

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