违规报销问题自查报告.docVIP

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违规报销问题自查报告 自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行 某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。以 下小编为大家提供违规报销问题自查报告范文,供大家参考 借鉴。 违规报销问题自查报告范文 学校财务工作在学校 工作中是一项非常重要的工作,是搞好学校教育教学工作、 改善办学条件的有力保障。为加强我校公用经费管理,规范 公用经费支出行为,提高资金使用效益,为保证我校教育、 教学与日常工作的正常运转,有计划合理地使用学校的生均 公用经费,认真做到勤俭办学的方针,根据上级有关要求和 柏庄镇中心校的安排,我校从大局出发,从小处着手,现将 我校财务工作的开展情况自查自纠如下。 学校认真学习了教育局有关通知要求和中心校的工作 安排,充分认识到生均公用经费的合理使用的重要性。学校 成立了以校长为组长的生均公用经费自纠自查领导小组,成 员名单如下: 组长: 成员: 1、我校加强财务管理,严格执行《会计法》和上级有 关财务制度的规定。学校的一切资金,由学校财务人员按有 关规定统领统支,不存在以各种名义向学生收取班费、资料 费、补课费等乱收费行为 2、 认真履行报账制度,力求资金的规范使用,无挪用、 挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发 票,做到手续完备,有经手人签字,都经过校长签字。 3、 无违反规定套取上级公用经费专项资金问题。 4、 对经费的使用做到不合理的开支坚决不开支。 5、 学校公用经费支出能按照内控制度成立以校长为组 长,副校长、主任、教师代表为监督员的领导小组。定期将 公用经费的收支在校内公示。 7、 我校在使用公用经费时,严格按上级的要求认真对 待每一项支出,切实做好年初经费预算,并严格按预算进行 开支。根据实际需要确需进行调整的,均按相关要求先拟写 经费使用调整报告,经上级批准后才调整使用。 8、 对大宗物资的采购都要通过领导小组和教师代表并 由两人以上进行采购。每月对经费支出情况进行公示并在校 务公开栏进行张贴,无私设小金库现象。经费使用坚持阳光 作业,杜绝暗箱操作,切实把每一分钱用到刀刃上。 1、学校财务管理规范 学校财务管理严格实行“收支两条线”的管理制度,严 格执行编制预算制度。学校按要求及实际情况编制年度预 算,并通过教代会,预算合理后上交主管部门。在资金使用 上,做到专款专用,不存在挤占其它费用的现象。 在开支中, 严格按预算执行,按照少花钱多办事的原则,做到不超支、 不欠账。 财政部门下拨的公用经费主要用于学校正常的教育教 学,包括办公费,水电费,培训费,差旅费,校舍维修费等< 为保证我校财务专款专用,不挤占挪用,购买物品的发票必 须有经手人签字,校长签字方可有效,确保了我校财务的真 实、合法、准确、完整,提高财务管理的透明度。 2、 完善学校固定资产的购进、管理制度。对于学校固 定资产的购买,都先召开教代会讨论通过,形成决议后才进 行购买。对固定资产的使用要求做好维护、维修工作,确保 固定资产的使用价值得到充分体现。 3、 学校在每学期将公用经费使用情况作为校务公开、 财务公开的重要内容在校内公开,接受师生和群众的监督。 4、 学校收费行为合法合理,有据可查,无违反国家规 定擅自设立收费项目,无违法违纪行为。 通过开展本次公用经费自纠自查,在顺利完成工作的同 时也存在不少的问题: 1、 我校公用经费能按上级相关规定进行合理使用,但 在经费使用中仍有存在不足之处。 2、 我校由于地处农村,教师工作任务繁重,财务人员 不但要做好财务工作还有繁重的教学工作任务。有时一些急 用的物品购买时,采购人员不能及时索取发票,导致财务人 员不能及时收集整理票据。有时因学校工作的实际需要,不 能很好的按经费使用计划来进行操作。从而经费使用与年初 预算有所缩小,但仍存在一定差距。 3、 义教经费有效的促进了学校的发展,解决了一些实 际困难,但是由于学校的办学条件一般,需要投入的地方太 多,导致公用经费的使用出现短暂的紧缺。 4、 公用经费支出结构也有不太合理,虽然无乱发奖金、 补贴现象,但公用经费中也有不足之处。 为使经费的使用能更好地服务于教育事业,能按计划进 行使用,我校将不断完善管理制度,加强经费使用管理,坚 持做好以财务公开为主要内容的校务公开,自觉接受全体教 师及社会各界的监督,大宗购物必须经校务会讨论通过,由 二人以上进行采购。所采购物品必须索取相关票据,经严格 审查签字后交付财物保管人员登记,再持票据到财务人员处 报账。经费的使用要合理,坚决杜绝不合理的开支。切实做 好年初预算,确保经费能按计划使用。 在今后工作中,我们应使预算做到统筹兼顾、 保证重点, 量入为出,精打细算,将学校的长远规划与短期安排相结合, 勤俭节约,努力提高日常公用经费的使用效益及生活费的使 用效益。 违规报销问

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