公司内部审计工作管理规定.docxVIP

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  • 2021-12-06 发布于天津
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公司内部审计工作 管理规定 内部审计工作管理规定 目的 为加强和规范公司内部审计工作,充分发挥审计工作的监督职 能,提高公司管理水平,根据国家有关法律法规和行业有关制 度,结合本公司的具体情况,特制定本规定。 适用范围 本规定适用于公司内部审计工作的实施与管理。 引用和参考文件 引用文件 下列文件中的条款经过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是 注日期(或版次)的引用文件,其随后所有的修改或修订版均不 适用于本程序。凡是不注日期(或版次)的引用文件,其最新版 本适用于本程序。 《公司内部审计文档管理办法》 参考文件 《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》 《X X X X

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