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- 2021-12-06 发布于天津
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公司内部审计工作管理规定
内部审计工作管理规定
目的
为加强和规范公司内部审计工作,充分发挥审计工作的监督职
能,提高公司管理水平,根据国家有关法律法规和行业有关制
度,结合本公司的具体情况,特制定本规定。
适用范围
本规定适用于公司内部审计工作的实施与管理。
引用和参考文件
引用文件
下列文件中的条款经过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是
注日期(或版次)的引用文件,其随后所有的修改或修订版均不
适用于本程序。凡是不注日期(或版次)的引用文件,其最新版
本适用于本程序。
《公司内部审计文档管理办法》
参考文件
《中华人民共和国审计法》
《审计署关于内部审计工作的规定》
《X X X X
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