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财务报销制度及报销流程
第一条 日常费用报销制度及流程
1。报销票据及产生的费用均应在上次报销时间之后。票据在上次报销时间之前则视为作废。
2. 日常费用报销流程为经办人填写好费用报销单后,部门领导签字确认后交总经理审批,每
周四下午交财务室报销。
3.节假日或相关津贴补助领取由行政人事部造表,交总经理审批后,财务根据名单通知各部
门员工领取。
第二条 交通费报销制度及流程
(一) 费用标准:
(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车 ,在没有车的情况下经部
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