内部质量审核报告.docVIP

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  • 2022-06-09 发布于广西
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内部质量审核报告 文件编号: 02 1. 审核目的:检查和评价本公司质量管理体系是否按GB/T9001:2008提供质量保证,是否具有适宜性、充分性、有效性,以便质量管理体系的改进,并迎接GB/T9001-2008第三方认证。 2. 性 质:第三方认证前的内部质量体系审核。 3. 审核依据:法律法规、GB/T9001-2008质量管理体系—要求,质量手册(A/0版),程序文件(A/0版)、作业指导文件(A/0版)、顾客合同。 4. 审核范围:质量手册(A/0版)涵盖的所有部门和过程控制。 5.审核日期:xx年07月06日 6. 审核组: 组长: 组员: 7.审核概况: (1)xx年07月06日进行了本公司质量管理推行以来第三方认证前的第一次内部质量体系审核,本次审核得到了公司领导的大力支持,各部门积极配合, 陈小勇先生担任审核组长,并积极协调各种关系。 (2)本次审核共发现严重不合格 0 项,一般不合格2项及较多的口头观察项,一般不合格项具体见“不符合项报告”。不合格项的分布如下: 受审核部门 ISO条款 总 经 理 管 代 业 务 部 采 购 部 品 质 部 生 产 部 行 政 部 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

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