建设工程施工质量检查表一.docxVIP

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附件 3 2016 年节后复工安全质量检查表 受检工程基本情况表(表一) 工程所在省(市、县): 单位工程名称 建筑面积结构类型 平方米 建筑层数 形象进度质量责任主体和有关机构 单位 单位名称 单位资质 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 施工图审查机构 质量检测机构 备注  项目负责人姓名 法人代表授权及质量终身制承诺书签订情况 检查组成员签字: 检查日期: 施工现场工程参建责任主体行为检查表(表二) 序 检查项目 号 组织、督促施工、监理单位开展节后复工隐患自查自纠情况 办理质量安全监督手续情况 施工图设计文件审查情况 办理施工许可(开工报告)情况 建 设 5 按规定委托监理情况单 位 6 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况 检查内容按规定组织、督促 未按规定组织、督促检查监督注册登记表 检查施工图设计文件审查资料检查施工许可证(开工报告) 检查监理合同 按规定组织 未按规定组织 按要求重新报审未重新报审 任务书下达,方案、措施及检查公示,  评价 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 质量常见问题专项治理开展情况 已出现问题处理,主体、分户及竣工 □ 符 合 验收对裂缝、渗漏等质量常见问题的 □不符合控制等 节后复工隐患自查自纠和申请复工核查情况 按规定开展自查自纠 未按规定开展自查自纠 □符合 □不符合 10 11 施 11 工单  项目经理等关键岗位人员到岗履责情况 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 质量常见问题专项治理方案编制及执行情况 按规定到岗履责 未按规定到岗履责 按规定审批并执行 未按规定审批或执行按规定审批并执行 未按规定审批或执行 按规定设置样板间(墙、块)并依此 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 位 13 14 工艺工序及质量常见问题防治样板间(墙、块) 进行可视化交底 制度及施工技术可视化交底执行情况 未按规定设置样板间(墙、块)或未 依此进行可视化交底 处理及时,整改措施有效 质量问题和质量事故处理情况 未按规定处理  □不符合 □符合 □不符合 15 对工程裂缝、渗漏等质量常见问题防控措施检查验收情况 按规定检查验收并督促整改落实 未按规定检查验收并督促整改落实 □符合 □不符合 监 理 16 单  督促施工单位开展节后复工隐患自查自纠和进行复查情况  按规定督促并组织复查 未按规定督促并组织复查  □符合 □不符合 位 总监理工程师等监理人员到岗履责情况 监理规划、监理实施细则的编制、审批情况 对施工组织设计、专项施工方案及质量常见问题专项方案的审查情况 对材料、构配件、设备掺入使用或安装前进行审查情况 22 见证取样制度的执行情况 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采 取旁站、巡查和平行检验等形式,对建设工程实施监理 对质量常见问题专项治理监理情况  按规定到岗履责 配备、资格不符合相关规定或不满足现场施工需要,或按规定到岗履责 按规定编制、审批 未按规定编制、审批按规定进行审查 未按规定进行审查 按规定进行审查 未按规定进行审查 按规定实施见证取样制度 未按规定实施见证取样制度按规定实施旁站监理 未按规定实施旁站监理 质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查 按照工程监理规范的要求实施监理未按照工程监理规范的要求实施监理 按照有关文件要求实施监理 未按照有关文件要求实施监理  □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 建设单位 施工单位共检查 施工单位 共检查 项 符合 项 不符合 项 监理单位 共检查 项 符合 项 不符合 项 合计 共检查 项 符合 项 不符合 项 检查组成员签字: 检查日期: 果统计 共检查 项 符合 项 不符合 项 质量基本保证条件与实体检查表(表三) 检查项目 检查项目 检查内容 评价 备注 (一)原材 1 料、成品、 2 半成品、构 3 配件等原材 料进场验收 4 记录及见证 取样和送检 5 记录 6 7 8 (二)涉及 9 结构安全与 使用性能等 10 检测 11 12 13 14 (三)标养 15 室、试块留 置管理 16 17 (四)质量 18 验收记录及 相应影像、 19 检查、测量、 符合 水泥及外加剂、掺合料 钢筋及钢筋焊接、机械连接

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