质量管理体系审核问题和不符合项报告.docx

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PAGE 1 质量管理体系不符合项报告 □内审 □重大事项专项审查 №: 受审查部门 受审人 不符合对应的审查准则条款 GJB9001C-2017 质量手册条款号: 不符合程度 □一般 □严重 不符合项事实描述: 审查员: 审查组长: 受审人员: 日 期: 日 期: 日 期: 检查情况: 不符合事实是否纠正:□是 □否 不符合的原因分析是否正确:□是 □否 是否针对原因制定了纠正措施: □是 □否 纠正措施是否完成:□是 □否 需要说明的内容: □不符合事实没有纠正,其原因为: □纠正措施尚未完成,请在下次监督审查时继续检查纠正措施的完成情况 □请在下次内审查时验证纠正措施的有效性 □其他 审查员: 日 期: 整改验证: 审查组长: 日 期: 注:涉及多个部门一起接受审核时,此报告“受审查部门”填写具体出现不符合项的部门。

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