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质量管理体系不符合项报告
□内审 □重大事项专项审查 №:
受审查部门
受审人
不符合对应的审查准则条款
GJB9001C-2017
质量手册条款号:
不符合程度
□一般 □严重
不符合项事实描述:
审查员: 审查组长: 受审人员:
日 期: 日 期: 日 期:
检查情况:
不符合事实是否纠正:□是 □否 不符合的原因分析是否正确:□是 □否
是否针对原因制定了纠正措施: □是 □否 纠正措施是否完成:□是 □否
需要说明的内容:
□不符合事实没有纠正,其原因为:
□纠正措施尚未完成,请在下次监督审查时继续检查纠正措施的完成情况
□请在下次内审查时验证纠正措施的有效性
□其他
审查员: 日 期:
整改验证:
审查组长: 日 期:
注:涉及多个部门一起接受审核时,此报告“受审查部门”填写具体出现不符合项的部门。
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