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xx公司企业标准
Z/XX·C-34-202X
产品验收控制程序
版本:A0
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
202X-10-10发布 202X-11-2实施
xx公司 发 布
Z/XX·C-34-202X
目 次
前言……………………………………………………………………………………………………………Ⅱ
1 目的…………………………………………………………………………………………………………1
2 范围…………………………………………………………………………………………………………1
3 引用标准……………………………………………………………………………………………………1
4 职责权限……………………………………………………………………………………………………1
5 程序要求……………………………………………………………………………………………………1
6 相关文件……………………………………………………………………………………………………2
7 产生记录……………………………………………………………………………………………………2
8 流程图………………………………………………………………………………………………………2
9 附表…………………………………………………………………………………………………………2
(Ⅰ)
Z/XX·C-34-202X
前 言
本标准由xx公司标准化技术委员会提出。
本标准由xx公司标准化技术委员会归口。
本标准由xx公司品管部负责起草。
本标准主要起草人:xx。
修订记录
修订版本
修订日期
修订概要
A0
202X-2-10
初版发行
Z/XX·C-34-202X
产品验收控制程序
1 目的
规范整船的验收活动,防止验收不合格的产品传递给客户,确保产品资料的完整性,以满足客户对产品规定的要求。
2 范围
本程序适用于验收活动。
3 引用标准
无
4 职责权限
4.1 品管部
组织产品的验收活动,出具验收相关文件,涉及验收的外部沟通活动。
4.2其他部门
客户部、生产部、研发部参与产品验收活动。
5 程序要求
5.1 产品按照规定程序完成过程检验、系泊航行试验后,方能启动验收准备工作。
5.2 检验员审查产品《工厂过程检验记录表(自检)》、《过程加工检验记录表》、系泊与航行各项试验报告是否齐全。
5.3 品管部确定验收会议时间,并通知客户部、生产部、研发部及项目组人员。
5.4 品管部经理主持验收会议,简要介绍产品的生产、检验、试验情况,检验过程中发现的不合格品按《不合格品控制程序》要求执行,根据需要向责任部门发出《纠正预防措施处理单》进行纠正整改。
5.5 各部门参与验收人员对产品验收通过与否提出意见,验收提出的意见由品管部负责跟进整改关闭。
5.6 验收通过品管部出具《出厂总检报告》、《出厂合格证》。
5.7 上述全部手续办完后,品管部提请顾客代表出具《装备合格证》。
5.8在最终产品检验和试验过程中需例外放行的产品,由申请部门填写《例外放行申请单》,并完成审批手续。必要时需由客户批准后才可以放行。品管部对例外放行的产品进行跟踪,当发现例外放行的产品出现质量问题或质量隐患时,需要组织及时将例外放行的成品进行追回和更换。
5.8 验收记录由品管部整理定期交档案室归档。
6 相关文件
《不合格品控制程序》
7 产生记录
序号
记录名称
表格编号
保存期限
1
例外放行申请单
Z/XX·C-34-202X—001
长期
8 流程图
无
9 附表
例外放行申请单
编号:Z/XX·C-34-202X—001 版本:01
产品名称
所属
项目
序号
型号
数量
申请部门
未完成的验证活动
紧急放行理由:
申请人/日期: 审核/日期:
研发部门意见:
部门经理/日期:
品管部门意见:
部门经理/日期:
总经理意见:
总经理/日期:
顾客/顾客代表意见:
是否同意放行: □同意 □不同意 顾客/顾客代表/日期:
例外放行产品执行情况:
签名/日
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