产品验收控制程序.docxVIP

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PAGE / NUMPAGES xx公司企业标准 Z/XX·C-34-202X 产品验收控制程序 版本:A0 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 202X-10-10发布 202X-11-2实施 xx公司 发 布 Z/XX·C-34-202X 目 次 前言……………………………………………………………………………………………………………Ⅱ 1 目的…………………………………………………………………………………………………………1 2 范围…………………………………………………………………………………………………………1 3 引用标准……………………………………………………………………………………………………1 4 职责权限……………………………………………………………………………………………………1 5 程序要求……………………………………………………………………………………………………1 6 相关文件……………………………………………………………………………………………………2 7 产生记录……………………………………………………………………………………………………2 8 流程图………………………………………………………………………………………………………2 9 附表…………………………………………………………………………………………………………2 (Ⅰ) Z/XX·C-34-202X 前 言 本标准由xx公司标准化技术委员会提出。 本标准由xx公司标准化技术委员会归口。 本标准由xx公司品管部负责起草。 本标准主要起草人:xx。 修订记录 修订版本 修订日期 修订概要 A0 202X-2-10 初版发行 Z/XX·C-34-202X 产品验收控制程序 1 目的 规范整船的验收活动,防止验收不合格的产品传递给客户,确保产品资料的完整性,以满足客户对产品规定的要求。 2 范围 本程序适用于验收活动。 3 引用标准 无 4 职责权限 4.1 品管部 组织产品的验收活动,出具验收相关文件,涉及验收的外部沟通活动。 4.2其他部门 客户部、生产部、研发部参与产品验收活动。 5 程序要求 5.1 产品按照规定程序完成过程检验、系泊航行试验后,方能启动验收准备工作。 5.2 检验员审查产品《工厂过程检验记录表(自检)》、《过程加工检验记录表》、系泊与航行各项试验报告是否齐全。 5.3 品管部确定验收会议时间,并通知客户部、生产部、研发部及项目组人员。 5.4 品管部经理主持验收会议,简要介绍产品的生产、检验、试验情况,检验过程中发现的不合格品按《不合格品控制程序》要求执行,根据需要向责任部门发出《纠正预防措施处理单》进行纠正整改。 5.5 各部门参与验收人员对产品验收通过与否提出意见,验收提出的意见由品管部负责跟进整改关闭。 5.6 验收通过品管部出具《出厂总检报告》、《出厂合格证》。 5.7 上述全部手续办完后,品管部提请顾客代表出具《装备合格证》。 5.8在最终产品检验和试验过程中需例外放行的产品,由申请部门填写《例外放行申请单》,并完成审批手续。必要时需由客户批准后才可以放行。品管部对例外放行的产品进行跟踪,当发现例外放行的产品出现质量问题或质量隐患时,需要组织及时将例外放行的成品进行追回和更换。 5.8 验收记录由品管部整理定期交档案室归档。 6 相关文件 《不合格品控制程序》 7 产生记录 序号 记录名称 表格编号 保存期限 1 例外放行申请单 Z/XX·C-34-202X—001 长期 8 流程图 无 9 附表 例外放行申请单 编号:Z/XX·C-34-202X—001 版本:01 产品名称 所属 项目 序号 型号 数量 申请部门 未完成的验证活动 紧急放行理由: 申请人/日期: 审核/日期: 研发部门意见: 部门经理/日期: 品管部门意见: 部门经理/日期: 总经理意见: 总经理/日期: 顾客/顾客代表意见: 是否同意放行: □同意 □不同意 顾客/顾客代表/日期: 例外放行产品执行情况: 签名/日

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