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销售部管理规定
目 录
一
出差制度
2
二
报表制度
6
三
销售费用规定
8
四
项目管理制度
9
五
销售部会议、交流规定
12
— 出差制度
填写出差报告(报销报表和业务报表)
填写出差报告
(报销报表和业务报表)
规范出差行为, 便于监控、评估及总结出差效果, 特制定此制度。
适用范围/职责
适用于所有河北凯瑞管件制造有限公司员工(包含各办事处)。
财务:负责审核员工出差票据和报销员工出差费用。
人力资源:负责如实统计员工出差期间的考勤。
部门经理、主管:负责审核或批准员工出差申请,并负责监督实施。
市场助理:负责存档管理。
定义
短期出差:指不需在外住宿而可当日返回的出差。
长期出差:指需要在外住宿的出差。
出差流程
销售部出差流程
销售人员提出出差计划经部门领导批复出差计划
销售人员提出出差计划
经部门领导批复出差计划
发邮件到市场部邮箱销售部助理初步审核
N
Y
市场总监审核出差计划
Y
持出差计划表和借款申请单
由市场总监签字认可方可出差
OK
注:市场总监出差在外,由上级领导签字。
1.4.2 报销流程
NO
NO
Y
经部门领导对出差计划完成表进行评分
出差报告提交到 市场部邮箱销售部助理初步审核出差票据
OK
Y
NO
市场总监审核签字
Y
NO
提交到财务审核
Y
总经理审核签字
Y
报销完成
交通工具规定
出差标准:客车、火车硬座、火车硬卧和动车组二等座位,6 个小时以内应乘坐客车或火车硬座。
乘坐动车组一等座位或软卧需事先报市场总监及以上人员批准。
出差人员非紧急情况下,不可乘坐飞机、软卧, 特殊情况需报部门经理或市场总监批准。当晚间乘坐硬座超过6 个小时,均可获取硬座车票价格的50%的补贴。
短期出差原则上乘坐公共汽车,若确实因工作需要乘坐出租的需事先报部门经理或以上人员批准,出差路费实报实销。
火车订票费,标准为 5 元,特殊渠道购票转到前台订票取票由销售人员自行取票,报销限额为 30 元,超过部分领导特批。
包干费用规定
职位外出包干费一般区域
职位
外出包干费
一般区域
特殊区域
区域经理
销售代表
试用期区域经理
试用期销售代表
当 2 个人一起出差时,包干费均降低 20 元。特殊地区指广东、江苏、浙江、上海、天津市区及塘沽区。
如需要实报实销的需事先向市场总监级以上人员批准。
短期出差误餐时,报销 元/餐的误餐费;短途出差跨省、市当天往返, 元
/人/天。
与公司高层管理人员出差,实报实销所有费用外,每人报 元/天的补助。
乘飞机回程时包干费当天计 元(18 点前)/ 元(18 点后)。
出差时间按出发票时间及返程票到达时间计算。8:30 之前返回不计当日,8:30
– 13:00 返回按半天计,13:00 后返回按一天计。
休整。出差低于三日的长期出差,返回后可有2 小时休整时间。超过三日,当日可拥有半日休整时间,该休整期计入考勤时间,但不计入出差时间,如不休 息并不积假。
特殊地域无交通工具时,每天高于 元以上的市内交通费可酌情报销部分费用。
打车规定
销售代表原则上不允许打车,一般需要费用自理。
区域经理乘坐出租车金额不超过出差天数* 元/天。
乘坐出租车情况,陪客户应酬。
通讯费用规定
试用期:区域经理、销售代表都根据实际业务通话费用给予报销;
转正后:区域经理: 元/月
销售代表: 元/月
1.8 其他规定
长期出差应提前两天详细填写“出差计划表”,包括预期目标、日程安排、费用预算等,交部门负责人批准。出差时间超出一周时,需呈报总经理/市场总监审批。短期出差可只填写“外出申请单”交部门负责人批准。
出差返回后,需详细写出“财务报表和业务报表”,于回公司后三个工作日内呈交部门负责人及总经理审阅。
出差返回报销票据时,以其他票据顶替原票据的必须提供原始票据,否则不予报销。出差期间发生票据丢失,原则上公司不予报销。
出差期间不可回家探亲及办私事。如有需要,需按请假处理。请假期间发生的一切费用自理。
出差期间不得利用工作时间外出游玩。
严禁弄虚作假、虚报票据,否则,除追回虚报票据的金额外,视情节给予经济处罚和行政处分,直至除名。
二 报表制度
月报表的提交
时间:销售人员在每月 25 日 18:00 前按时提交如下报表
《月度计划总结表》
《客户档案》
形式:以上报表发至销售部邮箱:市场部邮箱,由市场助理在五个工作日内回复,发至各销售人员个人工作邮箱。
出差报表的提交
时间:销售人员每次出差结束后三个工作日内需提交:
出差计划完成表
销售机会表
客户基本信息登记表
长途差旅报销单
出差流水行程报告
出差费用报告
周例会报告的提交
销售部各区域经理每周提交一次周例会纪要至销售部邮箱:市场部邮箱,隔周提交一次周例会报告。
注意事项:
报表的提
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