网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

采购部工作流程图 .docx

  1. 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
第 第 PAGE 1页 共4页 采购部工作流程 文件名称 文件名称 采购部管理制度与工作流程 编号 日期 采购部签署 财务部签署 拟订 总经理审批 一、 目的: 为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。二、 适用范围: 适用于本公司采购管理。三、内容: 1、 总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、 采购基本流程 采购需求采购计划寻找供货商询价、比价、议价 采购洽谈 合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务) 交货验收(仓 管)质检(不合格根据实际情况处理)入库计划对账 财务结算 采购需求 采购制订计划 采购计划 审批 部门主管审核副总审核 新原材料 老供应商 寻找新供应商 报总经理审批 寻价、比价、议价 采购洽谈 合同签订 财务部确认付款条件及账期 报总经理审批 下单采购 订单跟催 验收合格 交货验收 验收不合格 特采 供应商返修 退货OK NG 退货 入仓 计划对账财务结算 提出需求PMC 提出需求 PMC 采购员作采购计划 部门主管审核 副总经理审核 总经理审批 总经理审批 二、申请付款流程图 根据供应商结款期限采 根据供应商结款期限 采 购 员 采购员对账 采购经理审批 总经理审批 三、商品到货验收流程 仓库收货 仓库收货 仓库凭送货单确认型号、数量、包装等 入库单给到IQC 验货 IQC 检验,并开来料检验报告 IQC 检验,并开来料检验报告 合格进仓,不合格按照流程处理 采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 供应商的选择和考核。 供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力、配合程度、售后服务等方面评定,并定期从质量、价格、逾期率、产线生产配合等方面综合打分。 询价、比价、议价 。 确保采购的单价合理,有效的控制成本,提高产品的市场竞争能力。较大宗的采购项目,须多家供应商进行比价,择优确定最终供应商。 4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、 供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。并与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6)质检:货物质检合格则入库;不合格的,按照流程进行处理。 工程部打样的物料必须从采购已经谈好的供应商中购买。 财务结算:货物入库后,财务结算。 3、 采购管理制度: 建立供应商资料管理(表)册,售后服务管理表。 建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并根据采购计划提出下月用款计划。 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 7)工程确认能用条件的原材料,采购必须在 3-5 天内确定好供应商。

文档评论(0)

hao187 + 关注
官方认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

认证主体武汉豪锦宏商务信息咨询服务有限公司
IP属地上海
统一社会信用代码/组织机构代码
91420100MA4F3KHG8Q

1亿VIP精品文档

相关文档