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三公经费自查报告范文
一、部门基本情况
(1)、部门职能
(一)贯彻执行国家有关交通运输业发展的方针、政策和法规,拟定全市公路、水路交通运输行业发展战略、方针政策并非政府实行。
(二)拟订全市公路、水路交通运输业发展规划,中长期计划和年度计划并监督实施;负责公路、水路交通运输业统计和交通运输信息化建设,承担战备支前运输的有关工作。
(三)指导交通运输业体制改革;培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场,保护公路、水路交通运输业的平等竞争秩序;调控和均衡全市交通运输运力;鼓励交通运输业优化结构和协调发展;指导交通运输业协会工作,充分发挥交通运输业协会的功能和促进作用。
(四)负责全市公路、水路的运政和路政管理,统一管理城乡公路、水路客货运输;管理城市客运(城市公共交通和出租车);加强交通运输服务业的管理,指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作;对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。
(五)负责管理市属公路、水路交通基础设施的建设、保护、工程质量与安全监督管理。非政府对交通基础设施建设、市重点公路、水路交通工程建设及客货运输站场的管理。
(六)负责全市汽车维修市场的行业管理。
(七)负责管理全市水上港航监督、船舶检验、船员培训考核及交通安全管理和船舶修理市场管理。
(八)开展全市交通行政执法监督、检查。
(九)贯彻落实交通运输业科技发展规划和技术经济政策;监督实行交通运输技术标准和规范;非政府对交通基础设施建设发展的关键性科技项目科技攻关和成果推展,指导关键性技术引进和技术创新工作。
(十)承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
(2)、机构设置
我局下设3科1室即业务科,法规科,技术安监科,办公室。
(3)、人员情况及多寡变动原因
清镇市交通运输局属独立核算机构,年末行政在职人员12人,离休1人,退休8人,行政计21人;技术管理所在职人员6人;公路管理所在职人员8人,退休2人,计10人;遗属2人,共计39人。
二、部门财政预算精心安排情况表明
(一)收入预算说明
20xx年收入财政预算2041.57万元,全部为公共财政财政预算拨出总收入。
(二)支出预算说明
20xx年开支财政预算2041.57万元,其中:基本开支747万元,项目开支1294.57万元。
20xx年项目支出预算 1294.57万元,用于公路养护、对城市公交补贴、农村道路客运补贴、出租车补贴、农村道路建设、行政单位医疗、农村基础设施建设等方面。
三、部门财政预算中“三公”经费精心安排情况
(一)公务接待费支出预算20万元。具体支出内容:执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用,其他按规定开支的各类公务接待费用。
(二)公务用车运转维护费开支财政预算15.7万元。具体内容开支内容:行政调研、执法监督、交通基础设施建设、因公上班、四帮四促等出现的公务用车运转保护开支和其他按规定支出的公务用车运转保护开支。
(三)因公出国(境)费、公务用车购置费由我市实行统筹管理、总额控制,20xx年我单位无预算。
根据地区财政局《关于搞好20xx年部门财政预算和三公经费财政预算官方工作的通告》(阿地财进度表〔20xx〕43号)有关规定,现将地区安全生产监督管理局20xx年部门财政预算及三公经费信息官方如下:
一、三公经费支出压减情况
县人大办公室本着节减三公支出的原则,规范了公务招待实行廉政性,严苛公务用车制度等,截至20xx年9月我单位三公经费实际开支金额41.475万元,其中会议费30.41万元,公务接待费3.855万元,公务用车运转费7.21万元,比去年同期增加3.370万元。预计20xx年全年开支数将掌控在53.75万元以内,比20xx年增加三公经费支出5.6万元。
二、是否存在漏报、虚报、错报三公经费支出问题
并无漏报、虚报、错报三公经费支出问题。
三、公务接待经费支出方面
(一)不存有违规至营业性娱乐、健身活动场所非政府出席活动的情况;
(二)不存在违规增送现金、有价证卷和贵重礼品、纪念品情况;
(三)不存有额外印制生活用品情况;
(四)不存在超标准接待提供食宿和交通、服务情况。
四、公务用车添置运转维护费开支方面
(一)不存在超编制或未经批准配备更新公务用车情况;
(二)不存有超标准添置或豪车装饰公务用车情况;
(三)不存在虚列公务用车运行维护费问题。
五、因公赴美(境)开支方面
(一)不存在超预算或无预算安排出国(
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