内部审计方案.docxVIP

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  • 2022-10-31 发布于江苏
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公司审计部关于 ***(审计项目名称)的审计方案 审计范围: 年 月至 月***(内部机构或子分公司)***(审计主要内容) 等情况的审计 审计起止时间: 年 月 日至 年 月 日编制人 : 编制时间: 审计组成员: 部门负责人: 批准日期: 总经理: 批准日期: 为了……,依据《中国内部审计准则》及公司《内部审计制度》(暂行)《》……制定本项目审计方案。 一、审计目标 通过……进行审计,对……的(真实性、完整性、准确性、规范性、合规性、效率性、效果性等)进行客观评价,规范……,促进……,有效防范风险。 二、审计范围 (说明本次审计所涉及的被审计单位,审计期间以及对审计主要内容概述) 三、

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