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×××生物科技有限公司
文件编号
GSY-D-051
版本状态
A/0
记录号
内部审核检查表
审核员:××、×× 审核组长:××
受审核部门
市场营销部
审核地点
办公室
时间
9:00-11:30
质量标准条款
审核内容
审核记录
第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 2 页
4.1.2.1职责和权限
请谈谈你本人的主要职责和权限是什么?
4.2.3.1产品描述
原料和辅料的描述是什么?
7.6.6监视与测量
如何对关键控制点进行监视,监视的内容包括什么?
7.10不符合控制
涉及原料采购的对关键控制点的纠正和纠正措施是什么?
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