第十二章应付账款系统.pptVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
第十二章 应付账款管理系统 通过本章学习,回答以下几个问题: 应付账款管理系统的数据处理流程是什么?它与其他子系统的关系是什么? 应付账款系统的初始化工作包括什么? 应付账款系统初始设置的主要内容是什么? 第一页,共三十八页。 第一节 应收款管理系统概述 一、应付款管理系统与其它子系统的关系 总账 采购管理 网上银行 应收款管理 应付款管理 UFO报表 财务分析 导入导出 转账 凭证 应用函数 分析数据 付款结算 采购发票 第二页,共三十八页。 第一节 应收款管理系统概述 二、应付款管理系统的数据处理流程 第三页,共三十八页。 第一节 应收款管理系统概述 三、应付款管理系统的操作流程 第四页,共三十八页。 第一节 应收款管理系统概述 四、 应付款管理系统的应用方案 1.详细核算 如果采购业务中应付账款核算和管理比较复杂,对每一笔应付款要追踪到产品级时可以选择此功能。系统的功能主要包括如下:根据输入的单据记录应付款项的形成;包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应付项目;处理应付项目的付款及转账情况;对应付票据进行记录和管理;对应付项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递;对外币业务及汇兑损益进行处理;提供各种查询及分析。 第五页,共三十八页。 2.简单核算 如果采购业务以及应付账款业务并十分复杂,或者现购业务很多,则可以选择此方案。该方案着重于对供应商的往来款项进行查询和分析。简单核算主要在总账系统核算应付账款,主要与总账有接口。 第一节 应收款管理系统概述 第六页,共三十八页。 第二节 应付款管理系统初始化 一、系统启用 1.启用与注册 启动应付款管理系统时,可以选择从“开始”菜单启动,也可以先注册进入企业门户,然后通过企业门户进入应付款管理系统。从“开始”菜单打开应收款管理系统的方法是,依次选择“开始”、“程序”、“用友ERP-U8”、“财务会计”中的“应付款管理”,弹出“注册”窗口,从中选择注册的参数,进入应付款管理系统。 第七页,共三十八页。 第二节 应付款管理系统初始化 2.期初数据的准备 为便于应收系统初始化,应该准备的数据和资料包括设置供应商的分类方式、设置存货的分类方式、准备与本单位有业务往来的所有供应商的详细资料和所采购的存货详细资料、准备其它相关信息(如会计科目、企业结算方式、部门档案、职员档案),整理系统启用前所有供应商的应付账款、预付账款、应付票据等数据。 第八页,共三十八页。 第二节 应付款管理系统初始化 二、设置账套参数 选择“设置”中的“选项”,打开“账套参数设置”对话框。 1.“常规”页签各选项设置 第九页,共三十八页。 第二节 应付款管理系统初始化 2.“凭证”页签各选项设置 第十页,共三十八页。 第二节 应付款管理系统初始化 3.“权限与预警”页签各选项设置 第十一页,共三十八页。 第二节 应付款管理系统初始化 三、初始设置 1.设置科目 单击“设置”中的“初始设置”,打开“初始设置”窗口,如下图所示。 第十二页,共三十八页。 第二节 应付款管理系统初始化 2.其他设置 账龄区间设置如下图。 第十三页,共三十八页。 报警级别设置如下图。 第二节 应付款管理系统初始化 第十四页,共三十八页。 单据类型设置如下图。 第二节 应付款管理系统初始化 第十五页,共三十八页。 第二节 应付款管理系统初始化 四、单据设计 五、单据编号设置  六、 期初余额录入 1.期初采购发票、期初应付单、期初预付款的录入 单击“设置”中的“期初余额”,打开“期初余额-查询”对话框框,如下图所示。 第十六页,共三十八页。 第二节 应付款管理系统初始化 单击“确认”按钮,进入“期初余额明细表”,如下图所示。 第十七页,共三十八页。 第二节 应付款管理系统初始化 单击“增加”按钮,打开“单据类别”框,如下图所示。 第十八页,共三十八页。 第二节 应付款管理系统初始化 再按要求选择一种单据确认,进入单据编辑窗口,如下图所示。 第十九页,共三十八页。 第二节 应付款管理系统初始化 2.期初对账 当完成全部应付款期初余额录入后,应通过对账功能将应付系统与总账系统期初余额进行核对。在期初余额明细表主界面中单击“对账”按钮即可。 第二十页,共三十八页。 第三节 日常业务处理 一、应付单处理 采购发票与应付单是应付款管理系统日常核算的原始单据。如果应付款管理系统与采购管理系统集成使用,采购发票在采购管理系统中录入,在应付系统中可对这些单据进行审核查询、核销、制单等操作。此时应付系统需要录入的只限于应付单。若没有使用采购系统,则所有发票和应付单均需在应付系

文档评论(0)

虾虾教育 + 关注
官方认证
文档贡献者

有问题请私信!谢谢啦 资料均为网络收集与整理,收费仅为整理费用,如有侵权,请私信,立马删除

版权声明书
用户编号:8012026075000021
认证主体重庆皮皮猪科技有限公司
IP属地重庆
统一社会信用代码/组织机构代码
91500113MA61PRPQ02

1亿VIP精品文档

相关文档