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- 2023-01-29 发布于山东
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TS16949质量管理系统内部审察报告
篇一:TS*****质量管理系统审察总结报告
20XX年*****/TS*****质量管理系统审察总结报告
(内部审察)
发散:制造中心/人力资源中心/技术中心/
品管部/PMC/业务部/采买/维修部/库房
抄送:总经办/CEO办公室/执行董事
制作:章样成审察:赞同:
20XX年内部审察总结报告(实质情况)
依照*****/TS*****系统标准,企业质量手册,程前言件,各作业指导书及产品和客户要求,进行各部门及各阶段审察,有很多不良或不符发
现,但也有个别部门或组别运转优异,详细发现以下(本次审察进行全企业所有部门审察):
一.企业各部门还宽泛存在着违反标准4.2.3文件控制和4.2.4记录控制要求,较之5月份第一次审察有所改进,其影响结果将会产品生产错误,物料无法追想,也会存在产生重要质量隐患..
生产部门还存在使用未受控文件,部分表单还存在无受控编号使用。
包装部门烘烤设备WI还存在二个内容不相同但编号相同WI文件,此会严重影响生产作业质量。
各部门对文件记录表单没有进行审察确认。
.人员培训:
在本次审察中,各部门上岗培训教育推行情况特别差。
1.各生产部门对职工作业培训和产品认识培训可是口头说一遍,无复核职工可否真切懂得作业和知悉要求。
2.品管部门培训存在无推行培训,对QC人员也可是口头说明,
无确认QC可否真切认识产品测试方
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