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商贸类公司差旅费管理及报销制度(含详细审批流程及表格).docx

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商贸类公司差旅费管理及报销制度(含详细审批流程及表格) 商贸公司差旅费管理及报销制度 一、出差审批程序 1.员工出差需提前一周填写《出差申请表》(见附件1)并上报至总经办,经总经理批准后方可出差,未经批准不得私自出差,费用不予报销。 2.部门员工出差需由部门经理和总监二级签批后报至总经办审批,经理出差需对应总监批准后报至总经办审批,总监出差直接报至总经办审批。 3.出差人员凭批准的《出差申请表》可提前预支差旅费,或自行垫付,出差结束后进行报销。 4.出差人员需填写《缺勤单》并经部门经理签批后报人力资源部备案。 5.如需调整出差地点和时间,需征得部门经理和分管总监同意,由直接上级上报总经办经总

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