内部审核程序04.docVIP

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  • 2023-08-01 发布于浙江
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福建省金湖电力有限责任公司程序文件 内部审核程序 修订状态:A/O Q/FJJH—CXWJ—04/A 第1页 共4页 1 目的和范围 规定本公司开展内部管理体系审核的程序,确保管理体系运行的符合性和有效性,促进管理体系持续改进。 2 相关文件 《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 《记录控制程序》 3 职责 3.1 管理者代表负责管理体系审核的策划。 3.2 企业发展与战略研究部在管理者代表指导下负责编制内部管理体系审核计划。 3.3 审核员按照审核组的分工实施审核。 3.4 各

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