产品质量评审报告.docxVIP

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产品质量评审报告 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H- 产品质量评审报告 产品代号型号名称产品批号承制单位 年 月 日 产品型号 产品名称 评审地点 评审时间 评审主要内容: 1、产品的性能、可靠性、安全性、保障性和环境适应性符合情况 产品的性能参数是否符合设计图样和技术文件规定 质量与可靠性保证大纲是否贯彻落实,需进行的可靠性试验结论是否明确 安全性要求是否在产品实现中得到贯彻落实 保障性是否按要求进行了评审 2、产品对环境适应性的符合性 3、产品性能的一致性、稳定性 该批产品性能指标有无测试记录,技术性能指标是否趋近极限,测试记录是否完整准确 有无产品性能一致性和稳定性分析报告 4、产品技术状态控制情况 所用的设计图样、技术文件和标准是否协调一致并现行有效 技术状态更改是否履行了审批手续,重要的技术状态更改是否经过系统分析并报批,是否符合“论证充分、各方认可、试验验证、审批完备、落实到位”五项原则 工艺文件是否与设计文件状态保持一致 技术状态更改记录是否全面、完备5、生产过程超差使用和材料借用处理 偏离许可的审批手续是否齐全,其内容与产品实物一致 超差特许审批手续是否符合规定要求,内容正确、合理,有经分析或论证的结论 材料代用是否必履行了审批手续,是否进行了分析或试验 6、关键过程、特殊过程质量控制情况 A)是否编制关键过程明细表和关键过程控制文件B) 特殊过程是否进行了确认并有监测记录 7、不合格品故障分析和处理情况 缺陷、故障原始记录是否完整 缺陷、故障原因是否清楚 故障有无分析处理报告,遗留问题各待办事项是否处理和落实 质量问题归零情况 8、采购产品质量控制 A) 采购产品是否从“合格供方名录中采购,超目录采购的产品是否履行了审批手续 采购产品是否进行了入厂验证, 采购产品是否进行了入厂验证, 采购产品的质量情况 9、评审、验证、确认等节点控制情况 设计评审、工艺评审是否有遗留问题,遗留问题是否已处理情况 10、质量保证大纲执行情况A)是否制定了质量保证大纲 B) 质量保证大纲执行情况 11、产品在试制、试验过程中暴露的质量问题是否已解决 12、产品质量证明文件和质量记录的完整性A)产品质量证明文件填写是否符合规定要求 B)质量记录是否完整,是否完成了所有要求的检验和试验工作,是否有遗漏项目C)质量记录是否有可追溯性 存在主要问题: 存在问题及改正措施 (1)  改正措施: 完成时间 存在主要问题:  执行负责人 存在问题及改正措施 (2)  改正措施: 完成日期 执行负责人 备注 评审组 评审组 姓名 职务/职称 工作单位 签名 组长 副组长 保留意见: 保留意见: 签名: 评审意见: 年月日 评审组长(签名): 年月日 成 成 员 备注

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