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1.0 总则
本制度明确了票据管理权责划分,规范了票据管理操作程序,建立了票据管理审批路 径,为票据管理工作的开展提供了制度依据。
2.0 范围
为了加强物业集团票据管理,规范集团内各公司票据的使用行为,防范票据管理中存 在的潜在风险,有效维护集团利益,特制定本制度。
3.0 职责
3.1 物业集团财务管理部负责拟定和修改有关票据管理的相关制度和规定,监督检查制度 的执行情况,提出奖惩意见。
3.2 各公司财务部门是票据领购、开具、保管和缴销等环节管理的主责部门,公司财务负 责人定期检查本公司票据管理制度执行的规范性。
3.3 各公司其他职能部门为票据领用及外部票据接收、传递的
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