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- 2023-11-29 发布于四川
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报告前应征求被审计单位意见。被审计单位有异议的,应当自接到审机构应当接受审计委员会的监督和指导。第十条内部审计机构应配备据国家和集团公司有关规定,结合企业实际情况,制定企业年度审计报专项报告。
报告前应征求被审计单位意见。被审计单位有异议的,应当自接到审
机构应当接受审计委员会的监督和指导。第十条内部审计机构应配备
据国家和集团公司有关规定,结合企业实际情况,制定企业年度审计
报专项报告。9集团公司审计部按照国资委的规定,负责将集团公司
中国石油天然气集团公司内部审计管理办法
第一章 总 则
第一条 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内 部审计工作的规定》 ,为贯彻国务院国有资产监督管理委员会(以 下简称国资委)《中央企业内部审计管理暂行办法》,加强中国 石油天然气集团公司(以下简称集团公司)内部审计工作,促进 企业加强管理,建立健全内部控制制度,提高经济效益,维护国 家和出资人权益,制定本办法。
第二条 集团公司及所属企业(含占控股地位或者主导地位 的单位,下同)开展内部审计工作,适用本办法。
第三条 本办法所称内部审计,是指企业内部审计机构依据 国家有关法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定,对本企 业及所属企业(单位)财务收支、财务预算、财务决算、资产质 量、经营绩效,以及建设项目或者有关经济活动的真实性、合法 性和效益性进行监督和评价工作。
第四条
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