集团公司内部控制与内部审计论文 - 审计.docxVIP

  • 3
  • 0
  • 约4.72千字
  • 约 5页
  • 2023-11-29 发布于四川
  • 举报

集团公司内部控制与内部审计论文 - 审计.docx

,主要包括生产组织管理、财务管理、经营管理等各个业务流程,客集团公司未能建立起具有明确可参考标准的内部控制体系,在很大水为了内部控制体系的持续建设和完善,都需要对内控体系的相关知识手段,因此,内部审计人员在执行审计工作的过程中,因为缺乏具有集团公司内部控制与内部审计论文 ,主要包括生产组织管理、财务管理、经营管理等各个业务流程,客 集团公司未能建立起具有明确可参考标准的内部控制体系,在很大水 为了内部控制体系的持续建设和完善,都需要对内控体系的相关知识 手段,因此,内部审计人员在执行审计工作的过程中,因为缺乏具有 1 集团公司增强内部控制与内部审计的意义 随着我国社会主义市场经济的持续建设和发展,我国经济环境已经发 生了翻天覆地的变化,集团公司为了更好地适应这种发展趋势,对自 身的内部审计和内部控制工作提出了更高的要求。首先,经济全球化 的趋势已经势不可当,集团公司所面临的经营风险持续增加,完善内 部控制体系,提升对危机及各类风险的管理应对水平,已经成为广大 集团公司所普遍关注的重点工作。内部审计工作不仅是集团公司内部 控制体系的重要组成部分,同时也是内部控制体系是否有效的确认者。 鉴于此,积极参与集团公司内部控制体系建设,不仅能够保障集团公 司日常经营业务的顺利开展,同时也为内部审计工作履行职责、赢得 发展创造了新的发展机遇。其次,随

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档