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- 2023-11-29 发布于四川
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。5.下达审查处理决定。6.
。5.下达审查处理决定。6.复审。被审单位、个人在接到审查处
议;7.对违反财经法规行为提出纠正意见;8.对严重违反财经法
要职权第十二条内部审计行使下列职权:1.召开本公司、下属企业
程预、决算的真实合法性;5.国家财经法律、法规执行情况;6.
中国 xx 投资集团有限公司内部审计管理制度
一、总 则
第一条 为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、规范化,根据国家有关审计工作 的法律、法规,结合公司实际情况,特制定本制度。
二、审计机构和人员
第二条 内部审计机构: 中国 xx 投资集团有限公司审计监察部。 公司将根据发展规划, 逐步
形成多层次、多功能的审计监督体系。
第三条 内审人员应具有一定的政治素质、 具备相应的审计专业职称、 专业知识和审计经验。
第四条 内审人员必须依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公,不滥用职权、 徇私舞弊、玩忽职守。公司应对审计人员工作进行奖励和处罚。
第五条 内审人员按审计程序开展工作,对审计事项应予保密,未经批准不得公开。 第六条 内审人员依法行使职权, 受法律保护,任何部门、个人不得阻挠和打击报复。
三、审计对象、范围和依据
第七条 内部审计的对象:
1. 公司本部有关部门;
2. 公司全资子公司、 分公司及控股公司;
3. 公司参股企业的派驻人员;
4. 公司总裁认为需要检查的其他事项。
第
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