医院年度收支成本分析报告医院年度财务分析报告.docxVIP

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Our actions are our final judge.整合汇编 简朴易用(页眉可删) 医院年度收支成本分析报告-医院年度财务分析报告医院年度收支成本分析报告 会召开以来,在各级领导的关心支持下,在全院广大职工的主动协助下,我们严格执行医院财务制度,遵照财务工作为医疗工作服务的原则,统筹兼顾,较好地完毕了我院领导及上级主管部门安排的财务工作,增进了我院各项工作的开展。现将医院全年的收支成本分析状况报告以下: 一、资产状况 截至 20 年 12 月 31 日,资产总额为元,负债元,净资产元。 (一)资产概况 总资产中,货币资金元,占资产总额的 4.63;其它应收款元,占资产总额的 7.05;固定资产元,占资产总额的 79.43。 需要阐明的`是,今年我院购置了、、等大型医疗设备,共投资万元,完毕了上年的投资计划。另外,今年报废固定资产元,其中,专用设备元,普通设备元,房屋建筑物元。 (二)负债概况 负债中,重要为购进药品的应付帐款元和预收医疗款元,分别占负债总额的 46.31 和 45.65,应付社会保障金元,占负债总额的 0.5,其它应付款元,占负债总额的 7.53,重要为大型医疗设备的押金和质保金。 二、收支状况 20 年全年收入总额为元,支出为元,收支结余为元。全年收入总额为元,分别由下列收入类别构成: 财政补贴收入元(其中财政专项补贴元) 医疗收入元(其中门诊收入元,住院收入元),占总收入的 69.71,比去年同期增加了 4.42 药品收入元,占总收入的 25.37,比去年同期下降了 2.33 其它收入元,占总收入的 2.02 由此可见,医疗收入和药品收入所占总收入比例更趋合理。全年完毕业务收入元,比去年同期增加了 15.63%,人均完毕任务元,比去年同期减少了 0.89%。 三、年度财务分析 本年度实现账面收入 X.27 万元,比上年度的 X.09 万元减少了 10%。其中主营业务收入 X.27 万元,其它业务收入 X 万元,分别比去年减少了 10%和 20%。在主营业务收入中,门诊收入 X.3 万元,比去年增加了 8%,其中 门诊收入 8.42 万元,比去年的 X.75 万元增 加了 25%;住院收入 X.94 万元,比去年下降了 19%,较去年相比,重要是本年减少了手外住院收入。本年度其它收入总额为 X 万元,其中:防疫站收入为 X.47 万元,比去年 X.73 万元增加了 16%,房租及利息收入 X.8 万元。 四、医院年度收支成本分析报告 本年度账面现金及银行存款余额 X.42 万元,除定时存款户 X 万元外,实际可用货币资金 X.42 万元。本年共发生现金及银行存款流入 X.45 万元。其中经营活动总流入为 X.34万元,占 71%,收到银行存款利息流入 X.75 万元。在经营活动总流入中,销售药品及医疗服务收入 X.2 万元,占经营流入的 X.5%,其它流入为 1.5%.重要为财局 06~防疫活动经费 X.02 万元。本年度发生现金流入 X.29 万元。其中:经营活动流出 X.25 万元,占 87.6%;固定资产购置投资支出 X.1 万元,占 3.1%;房屋改造支出 X.5 万元,占 10.2%;污水解决工程投入 12.04 万元,占 2.2%;在经营流出中用于购置药品及材料支出 X.65 万元,占经营流出的 42%;用于职工方面支出 X 万元,占经营流出的 53.5%;CT 维护以及移机支出 X.78 万元。 医院年度财务分析报告 为进一步提高公立医院经济管理水平,客观反映医院的财务状况及营运成果,为医院管理者和主管部门提供决策支持,根据《公立医院财务报告制度暂行方法》、《医院会计制度》及《医院财务制度》等有关规定,我们对 年 月 日至 年 月 日医院会计报表 (或者 20 年度医院财务决算报告)及有关财务会计资料在核对无误后,进行了财务分析,出具以下财务分析报告: 一、医院基本状况 医院(下列简称医院)是 直属医院,是 型 级 等综合医院(或专科医院),始建于 年,注册 ,注册资本: ,现任法定代表人: 。医院现有 个院区,编制床位 张,总建筑面积 平方米。 截至 20 年 月 日,医院设有临床和医技科室 个,与上期比较,增加(或减少) 个科室,重要因素是: 截至 20 年 月 日,医院平均在职职工 人,与上期比较,增加(或减少) 人,在编人员 人,增(减) 人;合同制人员 人,增(减) 人;离退休人员 人,增(减) 人;临时工 人,增(减) 人。 截至 20 年 月 日,医院编制床位 张,与上期比较,增加(或减少) 张,因素: ;平均开放床位 张,增(减) 张;年末实际开放床位 张,增

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