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- 2023-12-10 发布于河北
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产品交付内审检查表表单模板全套
体系审核检查表
审核员
涉及过程
产品交付(出货检验、运输管理)
审核日期
被审区域/接待人
过程类型
COP
序号
提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标)
条款号
符合情况
审核发现和不符合事项的描述
符合
不符合
改进
1
是否有形成文件的产品交付过程?文件规定是否符合标准的要求?
8.6
2
过程的责任人是否明确?是否有能力执行?
5.1
3
过程由谁进行?人员是否充分?能力是否能够胜任?人员意识如何:是否了解质量方针、相关的质量目标等?是否有畅通的沟通渠道?
7.1.2
7.2
7.3
7.4
4
过程的资源(基础设施和过程运行的环境)是否充足,是否符合标准的要求?
7.1
7.1.3
7.1.4
5
本过程的衡量指标是否得到测量?是否制定达到目标的措施?未达到时,是否采取相应措施改善?
6.2
7.1.5
6
过程的风险和机遇是否识别?
6.1
7
是否在适当的阶段验证产品的要求已经得到满足?并保留产品放行的记录?(用于验证产品要求得以满足的策划应在控制计划中规定)
8.6
8
策划的安排没有完成之前,是否有产品放行?是否得到授权?
8.6
9
是否确保在初始放行后作出更改之后,完成产品批准?
8.6.1
10
产品放行的接收准则是否确定?对于计数型数据抽样,其接收水平是否是零缺陷?
8.6.6
11
是否确定、提供、并维护所需的运
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