- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
医学院审计质量控制管理办法
1.引言
审计是医学院管理中不可或缺的一环,通过对医学院财务
报表和管理流程的审核,确保医学院的经济合规性和管理效率。
为了提高审计质量和效果,医学院应制定和执行有效的审计质
量控制管理办法。
2.审计质量控制管理体系
2.1目标和原则
审计质量控制管理体系的目标是确保审计的准确性、可靠
性和独立性。为达到该目标,制定以下原则:-独立性原则:
审计人员应保持独立性,不受任何利益冲突的影响。-审计
执行原则:审计应遵循相关法律法规和审计准则的要求,执行
全面、客观、公正的审计程序。-审计文件原则:审计过程
中生成的文件应清晰、完整、准确地记录审计活动的全部内容。
-审计质量监控原则:通过内部和外部监控来确保审计质量的
持续改进。
2.2质量控制指标
医学院应制定适用于审计过程的质量控制指标,用于评估
审计工作的有效性和质量。质量控制指标包括:-审计计划
的合理性和全面性。-审计程序的适用性和有效性。-审计
结果的准确性和可靠性。-审计发现的及时沟通和反馈。
2.3质量控制活动
为确保审计过程中的质量控制,医学院应开展以下活动:
-审计程序的执行:确保审计程序按照计划进行,记录和保存
审计过程中的所有数据和信息。-审计文件的管理:建立审
计文件管理制度,确保审计文件的准确性和完整性,便于审计
结果的溯源和复核。-内部和外部监督:建立内部监控机制,
确保审计人员的独立性和工作质量,同时定期邀请第三方机构
对审计工作进行评估和监督。-维护审计品牌形象:通过培
训和宣传,提升审计团队的专业能力和知名度,增强审计品牌
形象。
3.审计质量管理流程
3.1审计计划制定
医学院应每年制定审计计划,明确审计的范围、目标和重
点。审计计划应根据医学院的特点和风险,制定合理的时间安
排和工作任务。
3.2审计准备
在正式进行审计前,医学院应进行充分的准备工作,包括:
-收集和整理相关资料和信息,包括但不限于财务报表、经济
合同、管理文件等。-分析和评估审计对象,确定审计的重
点和关注点。-制定审计程序和工作方案,明确审计人员的
职责和工作要求。
3.3审计执行
审计人员根据审计计划和准备工作,开始进行实地审查和
数据分析。审计执行阶段的主要工作包括:-对医学院的财
务报表和凭证进行抽样检查和核对,确保财务数据的准确性。
-跟踪审计对象的经济合同和支付流程,检查合规性和风险控
制措施。-与医学院管理人员和相关人员进行沟通,了解财
务管理和内部控制情况。-及时记录和整理审计发现和问题,
形成审计工作底稿和报告。
3.4审计报告和总结
在审计执行完成后,审计人员应根据所得数据和信息,编
写审计报告。审计报告应包括以下内容:-审计目的和范围
的概述。-审计过程和方法的描述。-审计发现和问题的详
细说明。-建议和改进措施的提出。
审计报告需经过内部审核和批准后,向医学院管理层和相
关部门进行呈报。同时,医学院应根据审计报告进行总结和反
思,以便改进管理和制定相应的应对措施。
4.质量控制改进措施
为提高审计质量控制管理的效果,医学院应不断改进和优
化质量控制体系,包括但不限于以下措施:-高层领导重视:
医学院领导应高度重视审计工作,营造良好的审计环境和氛围。
-专业培训和技能提升:医学院应定期组织审计人员的培训和
专业能力提升,以适应不断变化的审计要求。-经验交流和
学习借鉴:医学院可通过与其他高校和机构的审计团队进行交
流和学习,借鉴其成功经验和最佳实践。-审计技术的应用:
医学院可根据需要引入先进的审计技术和工具,提高审计效率
和准确性。
结论
医学院审计质量控制管理办法是确保医学院审计工作的准
确性和可靠性的重要规范性文件。通过建立和执行有效的质量
控制体系,医学院可以提高审计质量和效果,为医学院的管理
决策提供有力的支持。医学院应根据实际情况制定适宜的审计
质量控制管理办法,以提升整体运营管理水平。
专注于中小学教案的个性定制:修改,审批等。本人已有2年教写相关工作经验,具有基本的教案定制,修改,审批等能力。可承接教案,读后感,检讨书,工作计划书等多方面的个性化服务。欢迎大家咨询^
文档评论(0)